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老師您好,我想咨詢工業(yè)地產(chǎn)的納稅問題。我們公司是做工業(yè)標準廠房的。收入有以下幾部分:出售廠房、出租廠房、服務(wù)費用、停車管理費。想請問老師這幾個部分分別需要繳納什么稅款呢?我在網(wǎng)上看到很多回答說營業(yè)稅,但是現(xiàn)在不是營改增了嗎?謝謝老師
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2022-04-10
營改增后稅計入管理費用的有哪些呀
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2017-02-08
你好,我公司原是成品油一般納稅經(jīng)銷企業(yè),開票系統(tǒng)已經(jīng)開通成品油開具模塊,于2018年底變更為小規(guī)模納稅人,至今一直可以開出成品油發(fā)票,存在問題:1、成品油一直開出銷售發(fā)票,導致成品油庫存量不夠,需要取得成品油進項專用發(fā)票2、取得的成品油進項發(fā)票因是小規(guī)模無法抵扣,后續(xù)需要去稅務(wù)說明還是怎么處理?謝謝!
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2019-09-30
為什么加油站在加油后,本人明確告知要開票,確還是以充值卡為由,開不征稅的票,國家難道就是這樣規(guī)定嗎?這樣的國企這樣做,合法合理嗎?企業(yè)轉(zhuǎn)賬必須以實際消費為準,那為什么你要收人家這么多錢而不開相應(yīng)的票,這不是屬于侵占別人的資金嗎?
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2019-06-18
企業(yè)外購辦公樓,增值稅差額計稅,折舊怎么處理
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2018-07-11
固定資產(chǎn)評估增值后報廢企業(yè)所得稅如何處理?
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2017-05-27
小企業(yè)會計準則下,月末增值稅怎么做賬務(wù)處理
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2019-10-30
企業(yè)購買理財產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎?稅率多少
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2019-11-14
某企業(yè)進行財產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)由于倉庫管理員管理不善報損原材料20萬元(不含稅),在產(chǎn)品60萬元,在產(chǎn)品耗用原材料的比例90%,該企業(yè)如何稅務(wù)處理?(該企業(yè)購入材料的適用稅率為13%)
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2023-03-16
我司是工業(yè)企業(yè),叉車修理和機器設(shè)備修理費,這些費用是記到管理費用還是記到制造費用呢?
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2018-02-06
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認條件,款項收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時 ,確認收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 (2)編制材料銷售時,確認人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。
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2023-12-17
老師,收到修理費的專票,借:管理費用-修理費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 這些做分錄對嗎?
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2016-09-06
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額;貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費、以及稅控盤維護費 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額41480 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊?)接著貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交
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2018-02-28
這個是實操里面的題目,公司購買的桌椅不是應(yīng)該算固定資產(chǎn)么?不是應(yīng)該借固定資產(chǎn),貸銀行存款么?為什么算管理費用?
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2017-12-29
平時產(chǎn)生的,銀行扣們購支票,取現(xiàn)手續(xù)費,賬戶維年費,短信費這些可以全部歸入管理費用不 建筑行業(yè)的
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2018-03-02
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?
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2016-08-03
款付了,發(fā)票未開來,借記:預付賬款,等發(fā)票來再記借:管理費用等科目貸:預付賬款沖銷,如果款付了,發(fā)票也開了,就借:管理費用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款,那如果款支付了,一直拿不到發(fā)票,是不這筆業(yè)務(wù)只能記內(nèi)賬了,且只能記借:管理費用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款
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2016-10-16
老師,那我購買電腦4000元要怎么做,如果直接購時做,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,一次就計扣除時是:借:管理費用-折舊,待:累計折舊。這樣會計和稅法口徑一樣,就不要填固定資產(chǎn)加速扣除統(tǒng)計表嗎
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2015-11-14
老師 有一筆授權(quán)費,前幾個月都計提了,當時分錄是借管理費用貸應(yīng)付賬款,付款的時候是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來了,我該怎么調(diào)整?
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2019-05-09