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老師,建筑行業(yè)采用完工比法確認(rèn)收入,因此會(huì)存在企業(yè)所得稅收入和月報(bào)的增值稅稅收收入不一致,這個(gè)怎么解決
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2025-01-03
老師您好,我想問一下什么是法定增值額,什么是理論增值額,然后生產(chǎn)型或者消費(fèi)型,二者為什么不用
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2021-12-09
我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,就是我們企業(yè)是新辦企業(yè),農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時(shí)候購進(jìn)了一大批幼苗,還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費(fèi)用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的,營業(yè)執(zhí)照是在4月份的時(shí)候辦下來的,銀行賬戶是在上周辦下來的。所以前期的這些費(fèi)用全部都沒有通過公賬,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,就是我入賬的時(shí)候,購進(jìn)幼苗、土地承包費(fèi)用應(yīng)該是生產(chǎn)成本,辦公費(fèi)用應(yīng)該是管理費(fèi)用。但是這些都沒有票據(jù),我該如何入賬呢?全部計(jì)開辦費(fèi)感覺不太對,有票據(jù)的入相應(yīng)的費(fèi)用?前期投資已經(jīng)是接近兩百萬了,如果我全部入開辦費(fèi),不太合理樣,這種情況該如何處理呢?
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2017-06-30
請按照平行記賬的方法,寫出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門通過銀行支付本月物業(yè)管理費(fèi)9000元。 (7)省公安廳報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)對外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計(jì)提攤銷14000元,另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù),取得經(jīng)營收入55 000元,增值稅3300元,共計(jì)58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財(cái)政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進(jìn)行結(jié)賬,財(cái)政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-17
公司名下沒有車輛,以公司的名義在加油站開戶辦卡,開出來的增值稅發(fā)票能抵扣和做賬嗎?
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2019-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費(fèi)、以及稅控盤維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊?)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。
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2015-12-16
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開票?
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2019-03-12
老師,收到修理費(fèi)的專票,借:管理費(fèi)用-修理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 這些做分錄對嗎?
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2016-09-06
請問:非成品輕循環(huán)油票,可以開給基礎(chǔ)工程建設(shè)公司做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
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2019-10-19
老師 中國石化開出的成品油的增值稅專用發(fā)票 規(guī)格型號是92號車用汽油 能不能入生產(chǎn)成本呢?
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2014-11-03
納稅人選擇簡易辦法計(jì)算繳納增值稅,是對所有增值稅都按照簡易辦法計(jì)算增值稅,還是可以選擇對部分商品用簡易辦法計(jì)算增值稅,部分商品用非簡易計(jì)算?
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2020-05-26
某企業(yè)從國外自營進(jìn)口商品一批,關(guān)稅完稅價(jià)格為400 000元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為50%,要求:計(jì)算進(jìn)口關(guān)稅稅額并做會(huì)計(jì)處理。
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2022-12-08
?老師, 營業(yè)執(zhí)照單位名稱是**企業(yè)管理有限公司,經(jīng)營范圍 是企業(yè)管理咨詢 足療養(yǎng)生 ,國稅說我們的主要稅種是增值稅和所得稅,但是具體經(jīng)營的 是足療養(yǎng)生,那我們具體應(yīng)該交什么稅呀? 公司有賣卡收入,比如客戶用1000元就可以買到1200面值的會(huì)員卡,在收入這1000元時(shí),該如何做分錄?當(dāng)客戶持卡消費(fèi)時(shí)又該如何做分錄?
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2015-12-31
請問老師 ,建筑業(yè)按照項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款,之前個(gè)人所得稅是可以在預(yù)交的時(shí)候,交一部分的,按照新規(guī)目前有些區(qū)域個(gè)人所得稅這一塊,要自己在自然人稅收管理系統(tǒng)進(jìn)行按月申報(bào),有人給我們的建議是做農(nóng)民工工資表,按照不高于5000的工資來做,可以抵消一部分個(gè)人所得稅,也有人建議直接按每次預(yù)交稅款的增值稅1%申報(bào),對于施工企業(yè),這兩種建議,對我們有利的是哪一條?就是這兩個(gè)建議的區(qū)別和我細(xì)說一下呢
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2019-07-08
某企業(yè)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)由于倉庫管理員管理不善報(bào)損原材料20萬元(不含稅),在產(chǎn)品60萬元,在產(chǎn)品耗用原材料的比例90%,該企業(yè)如何稅務(wù)處理?(該企業(yè)購入材料的適用稅率為13%)
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2023-03-16
答疑老師您好,財(cái)管關(guān)于“凈現(xiàn)值法”的理解陳述,說“凈現(xiàn)值法不適用獨(dú)立投資方案的比較決策”。我的問題是,這個(gè)“獨(dú)立”是什么意思?我理解的是“單個(gè)”的意思,所以我認(rèn)為凈現(xiàn)值>0不就可以了嗎?怎么就不適用獨(dú)立投資方案的比較決策,看誰現(xiàn)值大不就行了嗎?
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2024-08-04
老師,我這里做了一個(gè)借:管理費(fèi)用8 進(jìn)項(xiàng)稅2 貸:銀行存款10的分錄, 然后這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在需要沖回,我方給對方開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我現(xiàn)在該如何做賬務(wù)處理?
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2021-01-15
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