国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

銀行賬戶的帳戶管理費用計入管理費用的辦公費還是手續(xù)費
3/1513
2017-05-02
請教一下,公司向本單位工會撥款和向上級單位工會繳費,怎么做賬???都是借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:銀行存款?沒有計提過
1/998
2016-01-20
預(yù)付房租,應(yīng)該做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每月攤銷的時候 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 但是我們公司沒有設(shè)預(yù)付科目。應(yīng)計入哪個科目呢
1/968
2019-08-09
老師您好:前3個月的工會經(jīng)費我沒有計提直接做成 借:管理費用—工會經(jīng)費 貸:銀行存款,從這個月開始我要計提,我想調(diào)以前的賬,怎么調(diào)賬???
1/596
2020-05-20
服務(wù)行業(yè)的工資和房租屬營業(yè)成本還是管理費用?
1/4313
2018-10-09
工傷退費,我用借管理費用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),實際工作在財務(wù)軟件是怎樣弄的呢
1/786
2019-08-24
老師。預(yù)付租車費分錄這樣寫嗎?預(yù)付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 這樣寫嗎?
1/1405
2019-07-02
老師,購入得辦公桌,椅子,柜子,共計19600元,直接計入借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款,可以嗎?
1/741
2021-07-09
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項目的,現(xiàn)在做的都是臨建,今天進度款下來了,比我們自己申請的少,因為前期有向總包那邊借款,所以進度款里面扣除了管理費用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進度款的分錄該怎么做,可以詳細(xì)一點嗎,謝謝老師
1/935
2019-08-16
公司是電商企業(yè),底下有兩百多個平臺店鋪(假設(shè)每個運營負(fù)責(zé)20個店鋪算),賬套設(shè)置的時候,部門就是每個店鋪名稱(200多個部門),發(fā)生各自費用做憑證的時候,相應(yīng)店鋪的費用選擇對應(yīng)的部門和運營,這樣導(dǎo)出來的費用都是各店鋪的,到時要根據(jù)店鋪核算每個運營的費用時,直接篩選運營的名字就行,但是有一個問題是,公共費用是按每個店鋪的成交單數(shù)或者成交金額劃分的,那這公共部分的費用怎樣做分錄比較便捷呢,比如發(fā)生公共辦公費100萬,不可能根據(jù)計算好的費用借記:管理費用-辦公費(店鋪1號/店鋪2號/……店鋪200號),再貸:銀行存款啊, 有沒有什么別的快捷方法,哪怕是把這100萬按運營的人數(shù)分也比這個方便,但是不知道要怎么弄呢?
1/829
2021-06-16
我們是民非企業(yè)。 1.經(jīng)常要招臨時工幫我們做問卷調(diào)查,支出的勞務(wù)費用是入管理費用-勞務(wù)費還是成本-勞務(wù)費? 2.如何做分錄?當(dāng)月計提借:勞務(wù)費,貸:應(yīng)付工資。實際發(fā)放借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經(jīng)應(yīng)付工資?
1/1302
2019-07-04
跨年的會計分錄,本來該寫成借:管理費用貸:現(xiàn)金我寫成借:管理費用貸:銀行存款,
1/800
2019-09-02
已經(jīng)結(jié)賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現(xiàn)金,收到退款為銀行存款
1/2797
2020-06-09
甲公司另以銀行存款支付審計費、評估費等共計200萬元。在此之前,甲公司和乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系?!@里的審計費評估費,為什么進管理費用?
1/788
2022-03-01
以前年度有一筆注冊商標(biāo)的費用,當(dāng)時已經(jīng)進了管理費用,后在去年又退了回來,當(dāng)時做的賬是借:銀行存款4600;貸:管理費用-4600,后今年審計的時候說不能直接這樣做帳,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做帳?
3/856
2017-02-10
老師,您好。請問3月收到社保-醫(yī)療保險退稅,前會計沒有做到這筆業(yè)務(wù),我現(xiàn)在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。 1、收到時 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:其他收益76.57 貸:本年利潤76.57 由于,我這個月本年也有一些管理費用要結(jié)轉(zhuǎn),想問要分開結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)? 圖片是兩種方法,幫我看一下
5/746
2020-07-10
用工會會費發(fā)端午節(jié)福利,分錄怎么做?之前會計做的是管理費用-工會經(jīng)費,銀行存款?
1/1581
2020-07-17
以銀行存款支付本月應(yīng)計入的管理費用1200元. 的會計分錄
1/1535
2015-12-06
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
1/594
2021-01-05
老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個月計提 借:管理費用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計提到每個月的成本的時候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
1/1027
2019-07-30
添加到桌面