国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

加油站 自用車(chē)加油應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
1/6334
2020-03-27
選擇 9.某軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)按照增值稅的有關(guān)規(guī)定,收到按即征即退方式返還的增值稅,該企業(yè)正確的賬務(wù)處理為( )。 A.借:銀行存款 貸:補(bǔ)貼收入 B.借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) C.借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 D.借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 10.稅務(wù)會(huì)計(jì)以( )為準(zhǔn)繩。 A、會(huì)計(jì)制度 B、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 C、國(guó)家稅收法律制度 D、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 11. 對(duì)于法定減免的所得稅,納稅人應(yīng)( ) A、貸記“所得稅” B、貸記“補(bǔ)貼收入” C、貸記“盈余公積” D、不做賬務(wù)處理
1/772
2021-09-27
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷(xiāo)售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題: (1)編制產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷(xiāo)售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
2/278
2023-12-17
老師您好,我想問(wèn)一下什么是法定增值額,什么是理論增值額,然后生產(chǎn)型或者消費(fèi)型,二者為什么不用
1/812
2021-12-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤(pán)抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
1/2162
2018-01-25
金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤(pán)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、以及稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊?)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
1/1024
2018-02-28
請(qǐng)按照平行記賬的方法,寫(xiě)出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門(mén)通過(guò)銀行支付本月物業(yè)管理費(fèi)9000元。 (7)省公安廳報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計(jì)提攤銷(xiāo)14000元,另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù),取得經(jīng)營(yíng)收入55 000元,增值稅3300元,共計(jì)58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財(cái)政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進(jìn)行結(jié)賬,財(cái)政撥款收入貸方余額為6910000元。
2/856
2023-11-17
老師,我這邊一般納稅人,假設(shè)10月銀行存款充值了油費(fèi),我在10月份就已經(jīng)記了預(yù)付款,在11月的時(shí)候收到了充值油費(fèi)的專(zhuān)票但實(shí)際上我還沒(méi)有加油,之后加油還會(huì)收到卷票,我應(yīng)該怎么記賬?
4/319
2021-12-30
收到增值稅專(zhuān)票計(jì)入福利費(fèi)的時(shí)候,如下的分錄對(duì)嗎,您借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
1/969
2018-10-12
請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)油卡充值2000元,公司是要記錄油卡嗎,還是只用做預(yù)付賬款-油卡充值?之后報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)再?zèng)_減
1/1589
2019-07-24
公司成立前買(mǎi)了一輛車(chē),成立后這輛車(chē)的油費(fèi)能記做管理費(fèi)中的交通費(fèi)嗎?
1/474
2019-03-01
收到的中石化的汽油發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用的什么二級(jí)科目好?汽車(chē)?yán)习逶谟?/span>
2/1624
2017-04-12
老師 中國(guó)石化開(kāi)出的成品油的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 規(guī)格型號(hào)是92號(hào)車(chē)用汽油 能不能入生產(chǎn)成本呢?
1/1771
2014-11-03
納稅人選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅,是對(duì)所有增值稅都按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅,還是可以選擇對(duì)部分商品用簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅,部分商品用非簡(jiǎn)易計(jì)算?
1/719
2020-05-26
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷(xiāo)售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開(kāi)票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開(kāi)票?
1/1047
2019-03-12
老師,收到修理費(fèi)的專(zhuān)票,借:管理費(fèi)用-修理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這些做分錄對(duì)嗎?
1/1121
2016-09-06
某企業(yè)從國(guó)外自營(yíng)進(jìn)口商品一批,關(guān)稅完稅價(jià)格為400 000元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為50%,要求:計(jì)算進(jìn)口關(guān)稅稅額并做會(huì)計(jì)處理。
2/735
2022-12-08
求金稅盤(pán)取得,扣稅分錄
1/413
2016-08-10
老師,我這里做了一個(gè)借:管理費(fèi)用8 進(jìn)項(xiàng)稅2 貸:銀行存款10的分錄, 然后這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在需要沖回,我方給對(duì)方開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,我現(xiàn)在該如何做賬務(wù)處理?
1/141
2021-01-15
?老師, 營(yíng)業(yè)執(zhí)照單位名稱(chēng)是**企業(yè)管理有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍 是企業(yè)管理咨詢 足療養(yǎng)生 ,國(guó)稅說(shuō)我們的主要稅種是增值稅和所得稅,但是具體經(jīng)營(yíng)的 是足療養(yǎng)生,那我們具體應(yīng)該交什么稅呀? 公司有賣(mài)卡收入,比如客戶用1000元就可以買(mǎi)到1200面值的會(huì)員卡,在收入這1000元時(shí),該如何做分錄?當(dāng)客戶持卡消費(fèi)時(shí)又該如何做分錄?
2/906
2015-12-31