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9月份有兩筆銷售賒賬,沒(méi)有開(kāi)票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒(méi)有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
用友T3的進(jìn)行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未滿30w,這個(gè)增值稅免交分錄怎么寫(xiě)?
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn)以后需要計(jì)提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅的話 需要做什么會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-08
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
建筑質(zhì)保金未開(kāi)票,但要確認(rèn)無(wú)票收入,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅,在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎(jiǎng)金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費(fèi)用里嗎?
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2022-03-14
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達(dá)到九萬(wàn),但是計(jì)提時(shí)要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅??墒巧陥?bào)時(shí)并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬(wàn),月未計(jì)提前要做一個(gè)怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬(wàn)就變成應(yīng)交增值稅6萬(wàn)了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確?
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2019-11-14
某公司月末增值稅銷項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問(wèn)題是這個(gè)公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開(kāi)具的普票增值稅是免交的,這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅怎么做平,做發(fā)票的時(shí)候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來(lái)怎么做?
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2019-10-09
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人,我剛接手本司賬務(wù),上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問(wèn)的是為什么期末余額表會(huì)顯示有余額?
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2019-08-23
上月零購(gòu)稅控盤(pán)未發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù),抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營(yíng)業(yè)外收入嘛? 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計(jì)提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30
我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù),是簡(jiǎn)易征收,那我司收到公司員工培訓(xùn)的專票是不是需要留抵(等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵?。??還有應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-08-30
老師我們是一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元,其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元,那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 290元 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無(wú)余額;3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
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2020-04-06
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額是不一樣的,有問(wèn)題嗎?
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2019-02-20