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您好,是這樣,單位已經(jīng)做完了2021年的匯算清繳,6月又發(fā)生一筆收回以前年度代付的費(fèi)用,現(xiàn)在做賬是走以前年度損益還是直接沖今年的費(fèi)用,另外要補(bǔ)繳的所得稅如何處理。謝謝
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2022-06-14
老師,收到退回以前年度匯算清繳所得稅怎么做分錄
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2022-04-20
我這以前都開票了的,按核定征收了所得稅,現(xiàn)在又增加收入,不多交所的稅了。老師,我調(diào)以前年度損益行得通不,稅上會不會有風(fēng)險。
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2022-03-18
請問老師,匯算清繳退回來的所得稅應(yīng)計入什么科目?不需要調(diào)整以前年度損益吧?
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2021-12-09
你好,我想咨詢一下,25年度匯算清繳所得稅需要補(bǔ)交稅,小企業(yè)準(zhǔn)則下應(yīng)該怎么做分錄?
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2025-04-15
所得稅第四季度填列本年累計數(shù)為10.1到12.31 的累計數(shù)么,還是1.1到12.31日累計數(shù)?第四季度利潤正,但是年度利潤負(fù)數(shù),如何填列?
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2020-01-03
所得稅以前年度有虧損,今年已季度預(yù)繳納了稅,聽說退稅很麻煩,不想退稅。我想今年不彌補(bǔ)虧損,按正常交稅,下一年度如果有利潤再彌補(bǔ)行不行
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2018-05-21
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo) ,這個年度中間開業(yè),怎么計算呢 ,怎么就叫實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度呢 ,比如所得稅填報資產(chǎn)和人數(shù)是以全年季度平均值。給舉幾個例子來說明下
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2019-01-05
2018年以前年度損益調(diào)整了2017年少交的增值稅0.28和2017年多交的個人所得稅2.01,這個需要在2018年所得稅匯算清繳里面填列嗎
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2019-05-28
個體工商戶填寫季度經(jīng)營所得申報時,可以填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2024-05-21
一般納稅人,查賬征收,企業(yè)所得稅季度未報,年度匯算清繳如何報啊
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2016-05-19
老師,去年是虧損的,今年二季度是盈利的,但總得是虧損的,要不要計提所得稅
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2022-06-27
年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,怎么一季度的申報還是提交不成功呢?
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2017-04-12
小規(guī)模企業(yè),第四季度的企業(yè)所得稅稅填本年累計還是本季度累計?
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2020-01-14
老師,我們公司16年成立的,連續(xù)5年虧損,21年開始有盈利的,第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,交了所得稅,第二季度沒有彌補(bǔ)虧損,所得稅報表也產(chǎn)生了所得稅,但所得稅沒有交,把產(chǎn)生的所得稅做到了未分配利潤里,這樣的話,未分配利潤就不等于年初數(shù)+年末的凈利潤,這樣我該怎么辦
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2022-01-20
老師去年季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,為什么今年做22年年度匯算清繳沒有減掉去年預(yù)繳的,要填哪張表
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2023-07-21
老師,企業(yè)所得稅納稅申報表A106000怎么填寫,下面有圖片,2020年公司是大概有2萬多的利潤的,A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤,可是表格是灰色的不能填寫,年度申報表里面的彌補(bǔ)以前年度虧損是根據(jù)A106000自動生成的,按道理是不是2020年度不用繳納所得稅
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2021-05-08
公司15年8月成立,一直沒收入也沒建賬,如果現(xiàn)在要建賬,手里只有印花稅完稅憑證一張50元(票據(jù)日期是15年8月的),稅控盤、技術(shù)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票2張共計820元(票據(jù)日期16年4月),錢都是老板墊付的,是不是只要做如下分錄即可 借:營業(yè)稅金及附加—印花稅50 管理費(fèi)用—辦公費(fèi)820 貸:其他應(yīng)付款—股東870 2、稅控盤、技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額820 貸:營業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入820 這樣的話15年的企業(yè)所得稅年度申報表是直接零申報嗎?
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2016-06-07
(1)計算暫時性差異對所得稅影響,并進(jìn)行賬務(wù)處理 (2)計算20X9年度應(yīng)交所得稅,并進(jìn)行賬務(wù)處理 (3)填制新華股份公司20X9年度利潤表
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2021-10-21
去年12月沒有計提企業(yè)所得稅和年終獎,我現(xiàn)在反結(jié)賬去計提的話,然后更正第四季度財務(wù)報表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06