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一季度的企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳中,減:彌補(bǔ)以前年度虧損 這一行填不了數(shù)字
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2019-04-13
你好!企業(yè)所得稅匯總納稅務(wù)備案表中,有效期起這項(xiàng)怎么填?現(xiàn)在是第三季度備案,我是總機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)前兩季度并沒(méi)有匯總繳納,所得稅都是按年度算的,有效期起應(yīng)該填7月還是1月?
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2019-09-06
廣西稅務(wù)登錄進(jìn)去報(bào)年度所得稅保存申報(bào)表有些表單不顯示出來(lái)無(wú)法填報(bào),申報(bào)的時(shí)候又提示我沒(méi)有保存那些表不能申報(bào)這個(gè)怎么弄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅清算時(shí)企業(yè)信息表的資產(chǎn)總額是不是就是最后一季度資產(chǎn)負(fù)債表的(年初+期末)/2
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2019-04-01
4-6月季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)總額是不是填公司利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)(1-6月)
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2018-07-11
老師請(qǐng)問(wèn)一下,怎么下載前兩個(gè)季度申報(bào)過(guò)的增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表呢?
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2018-10-23
老師,一個(gè)季度就得塡報(bào)增值稅企業(yè)所得稅這些嗎?
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2021-04-07
上個(gè)季度多計(jì)提得企業(yè)所得稅這個(gè)月要怎么做賬
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2019-07-16
上一年度的所得稅是虧損的,今年的第一季度所得稅是盈利的,申報(bào)時(shí)需要彌補(bǔ)上一年度的虧損嗎
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2017-03-31
老師您好,請(qǐng)教第1季度企業(yè)所得稅已申報(bào)并且扣款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證,但未做費(fèi)用入賬處理,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)跟實(shí)質(zhì)認(rèn)證不符,如何處理為好?直接修正3月賬會(huì)導(dǎo)致與申報(bào)所得稅報(bào)表不一致,做入4月會(huì)導(dǎo)致跟實(shí)際認(rèn)證不符!
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2019-05-08
企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的?能不能按以下例子給解答下。公司是按季度的,例如沒(méi)有各種發(fā)票(支出0),開(kāi)票金額(收入)第1季度2萬(wàn),2季度1萬(wàn),3季度4季度是4萬(wàn),一共11萬(wàn),小規(guī)模20個(gè)點(diǎn),一年是不是要收2.2萬(wàn)的企業(yè)所得稅?
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2018-10-10
老師,我咨詢下企業(yè)所得稅,比如1季度利潤(rùn)10萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅0.25萬(wàn),2季度利潤(rùn)5萬(wàn)元,不用預(yù)繳企業(yè)所得稅,三季度利潤(rùn)8萬(wàn)元 ,是不是也不用預(yù)交企業(yè)所得稅?算法是按8萬(wàn)元*2.5%-已預(yù)交的0.25為負(fù)數(shù),可以這樣理解操作嗎?
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2021-09-16
老師企業(yè)所得稅A類報(bào)表最后一行,期末從業(yè)人員是9月申報(bào)的個(gè)人所得稅人數(shù)嘛?
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2018-10-22
老師:你好!我公司2018年度虧損1萬(wàn)多,在報(bào)2018年度企業(yè)所得稅時(shí)的!今年第二季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有盈利1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是否可以填彌補(bǔ)以前年度虧損?從而不需繳本季度的企業(yè)所得稅?
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2019-08-20
老師你好 我想問(wèn)下 去年12月計(jì)提了所得稅 結(jié)賬后 所得稅是彌補(bǔ)以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計(jì)提的所得稅呢 是做以前年度損益調(diào)整還是 利潤(rùn)分配呢
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2021-04-12
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的資產(chǎn)總額是填寫(xiě)注冊(cè)資本還是根據(jù)公司實(shí)際資產(chǎn)總計(jì)的季度平均值
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2020-03-26
請(qǐng)問(wèn)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表上A類里面有個(gè)“按季度填報(bào)信息”,這里的資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)填寫(xiě)的是實(shí)收資本還是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本?公司新成立全是0申報(bào),但是這里又不能填0,請(qǐng)問(wèn)該如何填寫(xiě)?
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2021-01-07
我是剛接手公司賬務(wù),查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅,但是申報(bào)表上根本就沒(méi)有15塊的印花稅,然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢(qián)已經(jīng)交了,但是賬上沒(méi)寫(xiě)有印花稅,而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了,但是一直在賬上的貸方,這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
本季度算出來(lái) 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn),上期已繳100萬(wàn) 問(wèn)題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn)嗎? 問(wèn)題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問(wèn)題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時(shí)退還呢?
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2023-10-16
老師,你好!我們是一般納稅人,今年1季度盈利50多萬(wàn),已經(jīng)交了所得稅,后期兩個(gè)季度都是虧損,預(yù)計(jì)4季度也是虧損,統(tǒng)計(jì)下來(lái)整年的盈利沒(méi)有50萬(wàn),1季度預(yù)繳的所得稅后期怎么處理呢?
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2020-11-18