国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師我交季度企業(yè)所得稅我看這個(gè)表是不是上一年虧損可以填進(jìn)去?。康?項(xiàng)
1/473
2019-04-12
2019年個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅稅率表是怎么樣的?按圖上信息2020年第一季度該如何算?
4/2820
2020-04-20
我是剛接手公司賬務(wù),查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅,但是申報(bào)表上根本就沒有15塊的印花稅,然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢已經(jīng)交了,但是賬上沒寫有印花稅,而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了,但是一直在賬上的貸方,這應(yīng)該怎么處理
1/581
2020-07-03
企業(yè)所得稅年報(bào)A表里面的應(yīng)納說所得額表在哪申報(bào),找不到地方了
1/2065
2019-02-13
企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的?能不能按以下例子給解答下。公司是按季度的,例如沒有各種發(fā)票(支出0),開票金額(收入)第1季度2萬,2季度1萬,3季度4季度是4萬,一共11萬,小規(guī)模20個(gè)點(diǎn),一年是不是要收2.2萬的企業(yè)所得稅?
1/823
2018-10-10
小規(guī)模公司,每季度應(yīng)交企業(yè)所得稅,得按計(jì)提企業(yè)所得稅實(shí)額繳納嗎?
6/734
2021-07-01
老師你好!第二季度我盈利7000但年累計(jì)是虧損23000,那我第二季度交所得稅不!
1/566
2018-06-02
老師,我 2021年有虧損140萬,2022年一季度凈利潤(rùn)70萬,這一季度我要交所得稅嗎
4/499
2022-04-08
請(qǐng)問季度報(bào)稅,企業(yè)所得稅的本期數(shù)據(jù),是這個(gè)季度的收入,成本的和計(jì)數(shù)嗎?
1/691
2016-10-07
去年一季度繳納了所得稅,四季度是虧損的,因?yàn)椴幌胪硕悾梢哉{(diào)整損益嗎
1/1347
2022-04-26
廣西稅務(wù)登錄進(jìn)去報(bào)年度所得稅保存申報(bào)表有些表單不顯示出來無法填報(bào),申報(bào)的時(shí)候又提示我沒有保存那些表不能申報(bào)這個(gè)怎么弄
1/752
2021-04-17
本季度算出來 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬,上期已繳100萬 問題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬嗎? 問題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時(shí)退還呢?
5/217
2023-10-16
老師,你好!我們是一般納稅人,今年1季度盈利50多萬,已經(jīng)交了所得稅,后期兩個(gè)季度都是虧損,預(yù)計(jì)4季度也是虧損,統(tǒng)計(jì)下來整年的盈利沒有50萬,1季度預(yù)繳的所得稅后期怎么處理呢?
1/578
2020-11-18
老師:你好!我公司2018年度虧損1萬多,在報(bào)2018年度企業(yè)所得稅時(shí)的!今年第二季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有盈利1萬,請(qǐng)問是否可以填彌補(bǔ)以前年度虧損?從而不需繳本季度的企業(yè)所得稅?
2/730
2019-08-20
老師你好 我想問下 去年12月計(jì)提了所得稅 結(jié)賬后 所得稅是彌補(bǔ)以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計(jì)提的所得稅呢 是做以前年度損益調(diào)整還是 利潤(rùn)分配呢
1/927
2021-04-12
這個(gè)月申報(bào)第二季度的所得稅,季初總額和季末資產(chǎn)總額怎么填寫
1/1425
2020-07-09
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅季報(bào)第二季度的本年累計(jì)金額填列需要減去一季度的本年累計(jì)嗎?
1/2905
2019-07-06
公司4個(gè)季度分別計(jì)提季度獎(jiǎng),第2年全年一次性發(fā)放4個(gè)季度計(jì)提的季度獎(jiǎng),能否適用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策
1/657
2023-09-26
所得稅季報(bào)表,季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么取數(shù)
1/2776
2019-04-04
老師您好,請(qǐng)教第1季度企業(yè)所得稅已申報(bào)并且扣款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證,但未做費(fèi)用入賬處理,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)跟實(shí)質(zhì)認(rèn)證不符,如何處理為好?直接修正3月賬會(huì)導(dǎo)致與申報(bào)所得稅報(bào)表不一致,做入4月會(huì)導(dǎo)致跟實(shí)際認(rèn)證不符!
1/849
2019-05-08