收到財(cái)政局專項(xiàng)資金(用于物業(yè)管理移交維修),是計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益, 以后發(fā)生維修費(fèi)用的時(shí)候:做兩個(gè)分錄: 借 :管理費(fèi)用一維修費(fèi),貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)助 老師,對(duì)不。
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2018-12-28
小規(guī)模企業(yè)首次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)490元,服務(wù)費(fèi)330,全額抵扣分錄:借:管理費(fèi)用 820 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 820 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營(yíng)業(yè)外收入 119.15 ?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 820 貸:營(yíng)業(yè)外收入 820
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2017-10-18
老師,研發(fā)的帳,政府補(bǔ)助研究開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,收到錢(qián)做遞延收益處理,從今年開(kāi)始進(jìn)行研究,賬務(wù)處理做管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。然后結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入。我現(xiàn)在的問(wèn)題是:報(bào)季度所得稅,營(yíng)業(yè)外收入是作為不征稅處理,那管理費(fèi)用-研究費(fèi)用是政府補(bǔ)助的不得扣除,那在季度報(bào)表里哪里進(jìn)行調(diào)整利潤(rùn)呢
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2016-04-13
老師好,請(qǐng)問(wèn)
在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中,填寫(xiě)外商投資企業(yè)年報(bào)。
里面有一項(xiàng)“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用是填寫(xiě)銷售費(fèi)用嗎?
還是指經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 費(fèi)用的合計(jì)數(shù)(期間費(fèi)用合計(jì):銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用)?
下圖 附 外商投資企業(yè)年報(bào)的填表說(shuō)明~
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2020-05-12
各位咨詢一下。2019已作一張憑證是其他子公司(不是同個(gè)老板)借支預(yù)備金,現(xiàn)在此公司注銷(只有注銷單),借:其他應(yīng)收款-其他 15000,現(xiàn)在只能收2900元,2019年年底時(shí)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。怎么沖賬,剩下的錢(qián),是收不回來(lái)的,沖管理費(fèi)用?還是壞賬準(zhǔn)備?還是沖營(yíng)業(yè)外支出?
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2020-03-06
1福利費(fèi)是否計(jì)入工資薪金總額作為計(jì)提三費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。
2、19年都是籌建期,計(jì)入的管理費(fèi)用,是不是只需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)超過(guò)工資總額的14%的也要調(diào)增嗎?其他就沒(méi)有什么需要調(diào)整的了是嗎
3、向非金融企業(yè)借款的利息要調(diào)整嗎
4、財(cái)政補(bǔ)助,是走的遞延收益,沒(méi)有一次性計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是每個(gè)攤銷計(jì)入的,需要調(diào)增嗎,按照收付實(shí)現(xiàn)制。
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2020-05-26
老師你好 購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)我做的分錄是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借應(yīng)交稅金- 應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 營(yíng)業(yè)外收入-減免收入 可以嗎
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2016-05-10
老師,研發(fā)費(fèi)用,本月借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用8000。貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(不征稅收入)8000。這8000是不征稅收入故在季報(bào)得稅中第6行減:不征稅收入:8000.那這8000不征稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用8000不得扣除,那是不是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)要多加8000.,是這樣嗎
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2016-04-14
小規(guī)模企業(yè)首次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)490元,手續(xù)費(fèi)330,全額抵扣分錄:借:管理費(fèi)用 820 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 820 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營(yíng)業(yè)外收入 119.15 ,那我賬上應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —銷項(xiàng)稅貸方余額比如500 ,怎么能看出抵扣了呢? 明細(xì)科目余額怎么做平呢
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2017-10-17
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)時(shí),第1步會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款第2步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入。第2步是購(gòu)買(mǎi)的那個(gè)月就做,還是在抵扣增值稅的時(shí)候做?
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2017-06-19
假如營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn)(政府補(bǔ)助)營(yíng)業(yè)成本35萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用合計(jì)1萬(wàn),管理費(fèi)用10萬(wàn),其中研發(fā)費(fèi)用3萬(wàn)。政府補(bǔ)助作為不征稅處理,那所得稅第二行營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn),第三行營(yíng)業(yè)成本35萬(wàn),那第四行利潤(rùn)總額填多少,第六行不征稅收入是否填5萬(wàn)
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2017-04-16
公司承擔(dān)科研項(xiàng)目,我做的分錄,收到時(shí)借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-***項(xiàng)目支出時(shí)借:研發(fā)支出-***項(xiàng)目 貸:原材料 或借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-**項(xiàng)目 貸:銀行存款/現(xiàn)金 最后借:專項(xiàng)應(yīng)付款-***項(xiàng)目 貸:營(yíng)業(yè)外收入 分錄對(duì)不對(duì)?還有一個(gè)問(wèn)題就是我公司為飼料生產(chǎn)企業(yè),我的材料費(fèi)部分我做的是借:研發(fā)支出-***項(xiàng)目 貸:原材料 ,研發(fā)出的就是實(shí)驗(yàn)用的飼料,這樣做分錄合不合理?還是直接做借:原材料 貸:銀行存款
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2018-07-24
老師好,想問(wèn)一下,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的分錄是這樣子嗎
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(含稅)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
抵扣時(shí)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款(實(shí)際抵減額)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2019-04-17
老師好,我接手一家單位,他之前會(huì)計(jì)做金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)是支付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2020-05-11
有 一筆其他應(yīng)收款無(wú)法收回,領(lǐng)導(dǎo)讓銷賬,我從網(wǎng)上看了,又的說(shuō)直接做進(jìn)管理費(fèi)用還有說(shuō)做進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,或是壞賬準(zhǔn)備,可是這筆業(yè)務(wù)我們沒(méi)有計(jì)提,應(yīng)該做進(jìn)什么科目
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2018-06-04
例:甲公司擁有員工10人.本年度營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本100萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入10,營(yíng)業(yè)支出15萬(wàn).管理費(fèi)用10萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)、銷售費(fèi)用10萬(wàn).稅金及附加10萬(wàn).無(wú)其他別項(xiàng)收入與支出,其中通過(guò)政府向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn).自行捐贈(zèng)弟小學(xué)1萬(wàn)、間本年度應(yīng)交稅額
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2020-10-27
運(yùn)輸公司收取的掛靠車(chē)輛管理費(fèi)進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還有代收保險(xiǎn)費(fèi),比如交給保險(xiǎn)公司2萬(wàn),我們向車(chē)主收取2.5萬(wàn),這5000算是營(yíng)業(yè)外收入嗎?這比分錄怎么寫(xiě)
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2017-05-20
興達(dá)公司為居民企業(yè),2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
情況如下
(1)銷售收入5500萬(wàn)元;
(2)銷售成本3800萬(wàn)元,增值稅900萬(wàn)
元,銷售稅金及附加100萬(wàn)元;
(3)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,其中含有業(yè)務(wù)
招待費(fèi)100萬(wàn)元;
(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,其中含有向非
金融機(jī)構(gòu)借款500萬(wàn)元的年利息支出,年
利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);
(5)銷售費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)
500萬(wàn)元;
(6)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元,其中含向供貨
商支付的違約金10萬(wàn)元,向稅務(wù)局支付的
稅款滯納金2萬(wàn)元,通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體
向貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金10萬(wàn)元。
要求;計(jì)算該公司2019年應(yīng)繳納的企業(yè)
所得稅
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2021-07-02
收到航天開(kāi)具的增值稅稅控發(fā)票技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元?軟件綜合服務(wù)費(fèi)300元,都是專票,分錄應(yīng)該怎么做,也是直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅金-減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入么?
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2019-04-09
請(qǐng)問(wèn)200元的稅控盤(pán)280的服務(wù)費(fèi),抵減增值稅的當(dāng)月,借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)對(duì)嗎?貸方到底是營(yíng)業(yè)外收入還是沖管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?現(xiàn)在這兩種做法都有
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2019-12-16
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