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應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目與應(yīng)交稅費——未交增值稅科目借貸方分別表示什么意思?
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2017-03-20
企業(yè)存貨清查時,盤虧經(jīng)確定要轉(zhuǎn)出增值稅,那這個損失是=材料成本+增值稅還是材料成本-增值稅
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2018-03-09
增值稅這塊, 有個不征收增值稅項目和增值稅稅收優(yōu)惠中有個免稅,這兩個可以都理解為免稅嗎,
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2019-04-08
應(yīng)交增值稅明細賬月末如何登記??? 我們公司上月又增值稅有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如何做??
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2019-09-02
房地產(chǎn),公共維修基金記入什么科目,計提當(dāng)月增值稅后下月繳納增值稅后還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
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2018-08-05
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中轉(zhuǎn)嗎?可否直接轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目?
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2017-04-05
老師固定資產(chǎn)增值稅不參與企業(yè)增值稅負計算怎么理解?計算增值稅稅負率公式又是怎么樣的?
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2019-09-30
老師,我們的利潤里面沒有減去增值稅是吧。為什么,那增值稅從哪減去了。不需要把增值稅減去么
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2023-03-01
發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅跟報表上對不上數(shù),要怎么調(diào)整呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅是少計提了
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2018-08-15
請問每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項和應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)按哪個數(shù)據(jù) 本月實際取得進項2萬,銷項1萬,但是按一定稅負繳納,實際勾選抵扣進項6000元,繳納增值稅4000元 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),---填本月實際取得10000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),--填本月實際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計提本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--4000 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對嗎,還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)填取得2萬
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2023-03-15
老師 我想問一下當(dāng)月的發(fā)票 還沒有開完 可以去辦理增值稅發(fā)票增量嗎?
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2019-04-23
增值稅發(fā)票增量是什么意思呢?
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2019-03-18
老師,退役士兵減免增值稅這塊兒的會計分錄我有點不清楚,比如這個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元),貸應(yīng)交稅費未交增值稅12000,繳納時借應(yīng)交稅費未交增值稅12000貸銀行存款9000營業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款3000貸營業(yè)外收入3000再結(jié)轉(zhuǎn)剩下的部分,謝謝老師,麻煩幫我解答一下,謝謝
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2021-01-20
老板虛開增值稅發(fā)票,財務(wù)會怎樣
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2015-12-30
您好!被稅局提示虛開增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請問有什么方法去解除這問題嗎?
5/2025
2022-02-28
舉報公司虛開增值稅發(fā)票1000萬會叛幾年
1/3181
2022-03-11
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
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2021-01-13
老師您好,客戶個人的車輛在我們4s店做了維修保養(yǎng),要求開公司抬頭的發(fā)票,行駛證是個人的,可以開客戶要求的抬頭為公司名稱的發(fā)票嗎?如果車輛跟公司沒有關(guān)系,開了這樣的票4s店會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?屬于虛開增值稅發(fā)票嗎?
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2021-08-23
我是酒店的,有些單位在沒有消費的情況下叫我?guī)椭_票,這是不星虛開增值稅發(fā)票行為?能否可以開?
1/3220
2017-12-03
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒有轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢啊?不然賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆,增值稅申報表上多這一筆。
1/710
2017-12-14