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老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅是哪幾個(gè)月報(bào)增值稅呢?報(bào)增值稅是下載哪個(gè)平臺(tái)?
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2018-12-05
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
增值稅月底需要將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目嗎?
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2018-11-25
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需不需結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??
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2023-03-14
古舊圖書(shū)免征增值稅,是在收購(gòu)的環(huán)節(jié)免征增值稅還是在銷售的時(shí)候免征增值稅
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2019-02-18
,以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200元。
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2022-11-21
應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅 借 774.4 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額 借 17,332.94 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 7,004.15 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\減免稅款 借 1,515.46 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\銷項(xiàng)稅額 貸 8,975.83 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 16,102.32 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢 老師
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2023-01-04
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的科目是不是月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-03-22
假如進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn),銷項(xiàng)10萬(wàn),分錄這么做對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn)
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2020-07-10
增值稅現(xiàn)在月底做借方:增值稅銷項(xiàng)5萬(wàn),貸方增值稅進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn),應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn),然后在做分錄借方:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn),貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬(wàn),。繳納的時(shí)候做借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬(wàn),貸方銀行存款1萬(wàn)是嗎???
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2017-02-08
當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 下月繳納時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那這樣,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目不就有余額了嗎。這個(gè)科目可以反應(yīng)什么呢
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2020-06-16
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0, 10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100, 11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
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2020-01-21
你好,老師,報(bào)關(guān)單出口額1萬(wàn),運(yùn)費(fèi)1千,那么,一:我開(kāi)具出口增值稅普票是按照1萬(wàn)開(kāi)具,還是9千開(kāi)具?二:運(yùn)費(fèi)發(fā)票1千,我們?cè)撛趺刺幚恚吭诔隹谕硕愊到y(tǒng)上錄入負(fù)數(shù)1千,三:用不用開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票1千?
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2015-08-12
老師,申報(bào)增值稅表四,稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)期初有數(shù)據(jù),期末也有數(shù)據(jù),(本期沒(méi)有發(fā)生也沒(méi)有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會(huì)計(jì)都沒(méi)填寫
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2016-01-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司可以轉(zhuǎn)賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎,,因?yàn)橐话慵{稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%,如果轉(zhuǎn)賣給子公司的話,由子公司租賃增值稅3%,會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,逃稅問(wèn)題
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2023-02-25
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開(kāi)的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票 以及2100元針式打印機(jī)專用發(fā)票 這些發(fā)票這個(gè)月需要認(rèn)證碼?
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2017-06-26
老師,公司是小規(guī)模納稅人,我要去稅務(wù)代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額有11萬(wàn)。現(xiàn)在稅務(wù)大廳系統(tǒng)登記開(kāi)票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務(wù)大廳領(lǐng)發(fā)票當(dāng)場(chǎng)就要交開(kāi)發(fā)票的稅么?沒(méi)有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)也要交么?
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2021-01-11
老師你好,我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)表附表四中已填寫,但因公司一直沒(méi)有銷項(xiàng),沒(méi)有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》需要填寫嗎?還是等到有銷項(xiàng)的月份再寫?
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2021-05-16
老師, 問(wèn)題1:我這月里銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)增值稅80,現(xiàn)在月末,我要如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)科目 問(wèn)題2:現(xiàn)在接上月,我又有銷項(xiàng)90,進(jìn)項(xiàng)95,這個(gè)月我如何做,主要是和上月留底的發(fā)生關(guān)系嗎 麻煩老師幫我寫分錄,謝謝
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2021-10-29
可轉(zhuǎn)債公司債券負(fù)債成分的初始入賬價(jià)值解析錯(cuò)誤,2000*0.6499+2000*6%*(p/A,9%,5)=1766.56.并不是(2 000+2 000×6%×5)×(P/F,9%,5)=1 689.74,利息是用年金現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算,并不是用復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算?。。?/span>
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2024-08-26