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由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
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2021-08-13
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開(kāi)票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開(kāi)3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開(kāi)11%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
這個(gè)免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報(bào)表截圖 這個(gè)增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫(xiě)上前面截圖里那個(gè)數(shù)值1658.39,對(duì)嗎?
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2017-07-07
你好,請(qǐng)問(wèn)一下:作廢當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認(rèn)證? 前提是勾選平臺(tái)已經(jīng)勾選成功確認(rèn)簽名了。后來(lái)申報(bào)成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報(bào)表,返回勾選平臺(tái)后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點(diǎn)擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報(bào)或者勾選簽名
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2020-03-15
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度開(kāi)的專(zhuān)票,這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
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2021-04-05
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
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2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎?
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2018-01-13
外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后,增值稅納稅申報(bào)表附表二要怎么填?
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2018-06-19
這個(gè)表怎么填啊,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)
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2022-04-08
?想問(wèn)在增值稅繳納申報(bào)表中,法定代表人姓名那欄怎么樣修改法人
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2021-06-07
小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅申報(bào)表,減按1%,主表填發(fā)票上面的金額嗎?
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2020-07-01
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),增值稅申報(bào),主表及附列表如何填
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2021-04-14
老師,增值稅申報(bào)表主表第19欄的本期免稅額的金額是怎么計(jì)算的?
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2023-03-15
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2022-04-08
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅要填增值稅的哪個(gè)附表嗎?一般納稅人。
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2018-10-08
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅,因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢(qián)差異怎么處理?
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2018-05-10
?老師,申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒(méi)收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
老師,小規(guī)模公司,專(zhuān)票開(kāi)1%728,普票開(kāi)了12000,在增值稅申報(bào)表中,怎么填,,增值稅報(bào)表自動(dòng)出來(lái)本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
老師,我們8月份開(kāi)具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒(méi)有。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫(xiě)下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫(xiě),直接保存。(開(kāi)給國(guó)外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問(wèn)題,開(kāi)票系統(tǒng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷(xiāo)項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)這多出來(lái)的0.01元如何做賬
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2021-08-12