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增值稅報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)是自動(dòng)生成不用手工填寫(xiě)嗎,無(wú)論主表還是附表都是自動(dòng)生成,不再用手工填寫(xiě)了,直接點(diǎn)擊申報(bào)就可以嗎?
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2016-10-08
請(qǐng)問(wèn)下已交的增值稅要在年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)嗎?
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2019-05-08
老師你好,我想問(wèn)一下育種育苗是增值稅是免的,那選擇稅率是不是0%,那享受優(yōu)惠政策是填寫(xiě)是還是否
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2019-11-15
增值稅免稅發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅
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2019-07-12
你好,老師,咨詢一下增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用是280元,問(wèn)一下在填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候,我是填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)表”和“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表”嗎,我都填寫(xiě)了,為什么“增值稅納稅申報(bào)表主表”怎么沒(méi)有提取前面兩個(gè)表的數(shù)據(jù)呢,還是我在主表里手動(dòng)填寫(xiě)-280元
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2019-06-11
一般納稅人公司,收到專用增值稅發(fā)票,和普通增值稅發(fā)票,是否都能進(jìn)賬地稅?那專用增值稅發(fā)票,和普通增值稅發(fā)票有什么區(qū)別?
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2018-09-28
,增值稅普票開(kāi)出去一張,在算本月增值稅金額的時(shí)候,只是算專票的銷項(xiàng)還是凡開(kāi)出去的增值稅專票和增值稅普票全部算銷項(xiàng)?
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2018-10-30
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額54182.79的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。,申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候出現(xiàn)提示,老師應(yīng)該怎么操作
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2023-03-14
老師你好,開(kāi)票軟件升級(jí)費(fèi)申報(bào)填表出現(xiàn)這種情況是怎么回事(我填了1,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表;2,增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表);3,主表23行是自動(dòng)生成的
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2021-01-19
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在今年有在稅局代開(kāi)了一張專票,當(dāng)時(shí)的增值稅跟附加稅交了錢,但是我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候忘記填寫(xiě)預(yù)繳納稅款了,被申報(bào)出去了,那該怎么辦???
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2021-04-20
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果:不通過(guò) 本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。這個(gè)問(wèn)題該怎么填表? 老師:納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)減免稅明細(xì)表,本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)大于或等于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,否則不能享受3減1政策。 如果實(shí)際發(fā)生額就是小于是不是就不填《減免稅明細(xì)表》了? 老師:如果實(shí)際發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,則不能享受3減1政策,也不需要填寫(xiě)《減免稅明細(xì)表》。 總提示減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過(guò)怎么回事呀?
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2023-04-03
房地產(chǎn) 不明白 17% 的增值稅專用票 和11%的增值稅專用票 和6%的增值稅專用票怎么抵扣
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2017-02-10
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
1/1131
2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
1/1398
2023-10-09
前幾天申報(bào)增值稅,應(yīng)該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開(kāi)票金額,結(jié)果不小心用含稅銷售額直接計(jì)算的金額,導(dǎo)致繳納增值稅銷項(xiàng)稅額有個(gè)5分的尾差,少繳納5分錢增值稅,附加稅也少繳納2分?問(wèn)題大不大?
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2022-03-19
我們是小規(guī)模納稅人,享受國(guó)家免稅政策,上月開(kāi)票35880。要怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2018-01-15
一般納稅人,購(gòu)買的航天金稅盤服務(wù)費(fèi)280,給的普票,怎么抵減,填在增值稅報(bào)表的哪
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí),提供建筑勞務(wù)項(xiàng)目,那么單位和數(shù)量填寫(xiě)什么?
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2018-04-04
老師:小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開(kāi)票不滿30萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表是填第十行嗎?
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2019-07-08
公司是小規(guī)模的,開(kāi)出的設(shè)計(jì)制作費(fèi)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)填在勞務(wù)欄還是服務(wù)欄次?
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2018-09-20