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深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操中,增值稅申報(bào)表主表中,本期預(yù)繳稅額為什么填422.33,資料中沒(méi)說(shuō)預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
請(qǐng)問(wèn)收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-06-05
一般人增值稅申報(bào)表,附表二,其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證,是什么意思?
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí),為什么沒(méi)有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元,直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的,為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊,下面在同學(xué)問(wèn)答中老師回復(fù)(會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 : 你好,424927.35+32500+15780=473207.35 ,411672.88+4250=415922.88, 473207.35-415922.88=57284.47, 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 )
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2018-01-03
消防工程公司,一般納稅人,主要業(yè)務(wù)有兩大類,一個(gè)是消防器材的銷售,一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù),有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本?那增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?期待老師解答
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2019-11-26
老師,增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫(xiě)
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2020-02-29
我們公司是一般納稅人,本來(lái)要開(kāi)9%的建筑服務(wù),但是開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成3%的了,那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-01
你好,老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
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2021-07-15
工程項(xiàng)目,我們分包出去的,我想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
老師,2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報(bào)表嗎?還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正?
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2023-03-20
廢舊物資開(kāi)發(fā)利用公司填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)?還是要把開(kāi)車加油的情況記錄下來(lái)?還有上個(gè)月有個(gè)員工代開(kāi)一張10萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎?他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎?
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2019-12-22
圖片的第九行免抵退應(yīng)退稅額為什么是那個(gè)數(shù),這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報(bào)表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分,抄不來(lái)的免抵退應(yīng)退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷售額來(lái)算的嗎
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2017-04-20
老師好,請(qǐng)問(wèn) 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對(duì)嗎?
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2021-03-12
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開(kāi)專票預(yù)繳稅額 代開(kāi)專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
請(qǐng)問(wèn)公司第一次開(kāi)6%的發(fā)票,下月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表6%沒(méi)法申報(bào),是不是不能開(kāi)具?營(yíng)業(yè)執(zhí)照有經(jīng)營(yíng)范圍的,請(qǐng)問(wèn)如何處理?
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2019-09-08
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說(shuō)明,可以填收到營(yíng)改增前工程款,本期未開(kāi)票收入?未來(lái)也不開(kāi)票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?,要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎?報(bào)廢車有收入,增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開(kāi)具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師,想問(wèn)一下,8.23號(hào)接到專管員電話,讓對(duì)2017年4月抵扣的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表,8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39,滯納金0.14,補(bǔ)交附加稅3.02,滯納金0.11,想問(wèn)下轉(zhuǎn)出的這個(gè)是放到2019年7月份做賬務(wù)處理,還是放到8月再做賬務(wù)處理,然后怎么做分錄?
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2019-08-28
請(qǐng)教一下出口退稅的,增值稅申報(bào)表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù),就不用退稅了?
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2019-10-25