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填寫增值稅申報(bào)明細(xì)表農(nóng)產(chǎn)品減稅的性質(zhì)代碼怎么填
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2019-04-11
季度開普票62039.59不含稅,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2022-01-08
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表是只有一般納稅人才有的嗎
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2022-03-25
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒有免稅這一說??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù),沒有其他項(xiàng)目,本月開票價(jià)稅合計(jì)123668,請問老師增值稅申報(bào)表三,我這樣填的對不對?
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500,在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500,現(xiàn)在是怎么辦?
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2020-07-20
老師,你好!7月份我開具了10張紅字發(fā)票,金額共30萬,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票出去,請問7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢?
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2016-08-09
1新企業(yè),還沒有購買稅控設(shè)備,也就是沒有開過票,現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票,收到最早的票也得到9月份過認(rèn)證期,我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢?還是買了稅控再認(rèn)證,稅控7月份要買。 2就是我如果都認(rèn)證掉了,在稅控系統(tǒng)還沒買時(shí),應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額,分別需要填在增值稅申報(bào)表里的哪些行?
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2016-06-17
有沒有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會申報(bào),求解沒有收入只有一張3月份開的工程票才入賬這是增值稅申報(bào)表,可不知道該在哪里填
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2017-01-08
老師好,我以前聽過老師講的一般納稅人增值稅申報(bào)表的填報(bào),現(xiàn)在想聽找不到了,不知如何找到,謝謝
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2018-01-05
自查報(bào)告補(bǔ)繳了一筆去年銷售的增值稅10萬元,5月扣款了,那到時(shí)候增值稅申報(bào)表了,這筆10萬元這么填寫,這個(gè)月計(jì)算要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以少認(rèn)證?
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2017-05-26
稅務(wù)代開的發(fā)票在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),銷售收入填在代開發(fā)票中,那么已繳納的增值稅稅費(fèi)填在哪里呢?
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2019-01-13
一般納稅人,增值稅申報(bào)表這個(gè)月沒有成功,提示如下圖片這里面的海關(guān)增值稅是去年進(jìn)口材料時(shí)認(rèn)證的,今年7月才賣出,報(bào)表不是這樣填的嗎,哪里錯(cuò)了
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2017-08-09
老師請問一下我上個(gè)月發(fā)票稅率開錯(cuò)了,9的開成了6的,這個(gè)月已經(jīng)開了紅字發(fā)票,上月的增值稅申報(bào)表要怎么填寫金額?
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2019-12-05
老師,疫情期間,一般納稅人生活服務(wù),免稅服務(wù),增值稅申報(bào)表中,免稅額填在哪?
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2020-02-14
老師您好,我有個(gè)建筑企業(yè),是小規(guī)模,開了普通發(fā)票了,也開了專票了,增值稅申報(bào)表怎么填寫啊,我不知道該填哪欄里。 下附圖片
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2020-01-02
我司是小規(guī)模,現(xiàn)在是1%征收率,因?yàn)榈诙径仁杖霙]達(dá)到起征點(diǎn),所以減免了增值稅,目前在賬面上按照發(fā)票票面的稅率是1%做賬的,稅局減免的增值稅是按照3%減免的,打印的增值稅申報(bào)表與賬面減免的稅額不一致,那么,我的賬面是否還是按照1%的稅率把增值稅調(diào)為營業(yè)外收入呢?
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2020-07-08
今年1月所屬期的餐飲服務(wù)一般納稅人,增值稅申報(bào)表怎么操作?
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2020-02-17
上年有一張發(fā)票系統(tǒng)忘記作廢了,這筆沒有做收入,增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤表不符,次年申請了紅字發(fā)票,還用再補(bǔ)個(gè)收入嗎
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2019-04-08
你好老師:小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬 本季應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎
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2019-12-27