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上個(gè)月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是沒有認(rèn)證,賬務(wù)上入的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),這些稅費(fèi)已經(jīng)體現(xiàn)在了當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表里,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表又不能填報(bào),那么,這樣的操作有沒有問題?
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2018-07-16
1.個(gè)體都是按季度申報(bào)嗎 2.按季申報(bào)的一個(gè)個(gè)體戶,其季度增值稅納稅申報(bào)表上計(jì)稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫的是30000,這個(gè)定額的額度是一個(gè)月3萬還是一季度3萬, 3.比如這個(gè)個(gè)體戶,定期定額的定期是指按季度申報(bào)、定額是3萬,是嗎 4.一個(gè)月不超30萬,那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策,也適用個(gè)體戶是嗎 5.若適用了上述第4條,那定額的3萬有什么作用
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2020-04-29
老師,我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會(huì)計(jì)分錄是否為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 我想請(qǐng)問一下老師,這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的表幾中?第幾行? 需要注意點(diǎn)什么?
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2020-04-08
外賬報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表銷售額 與季度預(yù)繳申報(bào)表營業(yè)收入應(yīng)該一致嗎?比如稅款所屬期:2017年12月份的 增值稅銷售額,應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營業(yè)收入一致嗎?
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2018-04-16
增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目的區(qū)別,即征即退項(xiàng)目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師,您好,我想問一下這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人,這個(gè)表,添了免稅銷售額,小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊,怎做?
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2019-07-15
我進(jìn)項(xiàng)11%,加計(jì)扣除的2%,填寫在增值稅申報(bào)表的第幾列
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2018-04-10
9月單位沒有收入,10月國稅申報(bào)增值稅報(bào)表全部是0?
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2017-10-10
國稅局監(jiān)制的高速費(fèi)在增值稅納稅申報(bào)表上如何填寫?
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2017-10-10
你好,在會(huì)計(jì)學(xué)堂土地增值稅清算申報(bào)表的下載路徑是
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2020-07-20
小規(guī)模上月收入開票|%增值稅,申報(bào)表怎么填寫,核定是3%
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2021-01-19
外貿(mào)企業(yè)出口退稅退稅勾選后,增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2020-06-03
18年第四季度沒收入,那個(gè)增值稅納稅申報(bào)表,還用填嗎?
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2019-01-07
增值 稅申報(bào)表五是什么情況下需要填寫的?不動(dòng)產(chǎn)那張
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2019-02-15
申報(bào)表上的繳稅增值稅比賬上多了一分多錢,怎么調(diào)賬
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2020-04-15
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)收款,增值稅減免表怎么申報(bào)?
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2019-07-08
增值稅申報(bào)表的第一欄是填主營業(yè)務(wù)收入還是填別的
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2019-11-26
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表021,輸了出口退稅,合計(jì)不顯示
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2019-10-10
老師,請(qǐng)教下個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi),是哪個(gè)表申報(bào)增值稅的?
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2020-06-11
金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵扣填在增值稅減免申報(bào)表哪一行
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2018-04-03