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老師:我想問一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
老師,我是小白,我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候,它出現(xiàn)了這個(gè),是不是要我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開始做?從哪填表?是像申報(bào)增值稅那樣打開地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站,沒發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅,在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
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2019-01-09
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
增值稅納稅申報(bào)表附表二第9欄的意思?
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2019-07-09
增值稅申報(bào)表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個(gè)增值稅的加納金額
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2024-03-02
如果按照通過稅控機(jī)打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表?
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2016-12-02
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報(bào)表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,附表怎么保存不了呀,都是0申報(bào),
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2019-01-15
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧?
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2019-10-16
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額,次月沒有要抵扣的稅額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適?
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2020-02-25
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97,我做賬入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這樣填寫申報(bào)表對(duì)嗎?
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2019-01-13
報(bào)增值稅!買了房子未開票!申報(bào)應(yīng)該填在第幾欄怎么填?
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2023-03-24
當(dāng)月出口的貨物,是先申報(bào)增值稅申報(bào)表,還是先申報(bào)免抵退稅申報(bào)表?
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2020-04-17
小規(guī)模納稅人由于申報(bào)表輸入收入自動(dòng)出來增值稅額,導(dǎo)致申報(bào)表收入比實(shí)際多一分,申報(bào)表增值稅額比實(shí)際少一分,賬務(wù)如何調(diào)到與申報(bào)表一致?
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2019-01-10
請(qǐng)問上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,少報(bào)了,這月我怎么在申報(bào)時(shí)填報(bào)
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2022-05-16
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
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2019-07-04