
老師您好,我在學習真賬實操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報稅實操時,為什么在增值稅納稅申報時未交增值稅填報的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術維護費用480元,增值稅減免申報明細表也沒填報。謝謝
答: 你好同學 !右下角有一個學員反饋你在哪里和教學老師直接聯(lián)系!
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,航天信息系統(tǒng)年費280元,在申報增值稅時,在附表4中增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費的本期發(fā)生額和本期實際抵減額中填寫了280,校驗之后增值稅主表中并沒有在應交增值稅中抵減,是不是要自己填寫啊,謝謝!
答: 您好 是的 要自己手動填寫主表23欄

