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老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
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2020-01-03
本月有稅控盤(pán)發(fā)票,公司從未發(fā)生任何業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)需要填附表四和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?如果填了這兩張表,那么主表的第23行金額就大于第19行金額,主表應(yīng)該怎么填呢
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2020-01-02
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,附表怎么保存不了呀,都是0申報(bào),
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2019-01-15
當(dāng)月出口的貨物,是先申報(bào)增值稅申報(bào)表,還是先申報(bào)免抵退稅申報(bào)表?
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2020-04-17
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪里報(bào)表申報(bào)呢?
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2020-01-01
申報(bào)增值稅時(shí)候一表申報(bào)是什么意思啊
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2019-02-13
小規(guī)模的增值稅零申報(bào)需要申報(bào)附表嗎?
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2018-10-12
老師,印花稅何時(shí)申報(bào)?依據(jù)是什么?在哪里找?申報(bào)流程?
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2021-01-19
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度收入29126.21元,填填值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填29126.21還是0?
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2016-10-11
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開(kāi)始做?從哪填表?是像申報(bào)增值稅那樣打開(kāi)地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站,沒(méi)發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開(kāi)了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅,在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
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2019-01-09
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒(méi)有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒(méi)填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開(kāi)票的金額填寫(xiě)了增值稅納稅申報(bào)表,填寫(xiě)的銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
增值稅申報(bào)表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個(gè)增值稅的加納金額
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2024-03-02
現(xiàn)在就剩工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)了,增值稅附加稅也申報(bào)過(guò)扣過(guò)款了,這個(gè)表里的附加稅前三行還需要填嗎?還是只填工會(huì)這一欄?
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2019-01-11
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧?
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2019-10-16
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額,次月沒(méi)有要抵扣的稅額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適?
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2020-02-25
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97,我做賬入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這樣填寫(xiě)申報(bào)表對(duì)嗎?
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2019-01-13
請(qǐng)問(wèn)老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫(xiě)錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開(kāi)票銷(xiāo)售做了預(yù)申報(bào),這部分不開(kāi)票銷(xiāo)售收入,于四月份又開(kāi)具增值稅發(fā)票給客戶(hù),請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26