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老師,你好!個體工商戶開票金額高于核定的金額,這個應(yīng)該怎么申報個人經(jīng)營所得呢?
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2020-06-19
外帳存貨每月全部結(jié)轉(zhuǎn)完不留庫存,現(xiàn)在老板要求外帳盡量接近現(xiàn)實(shí),庫存商品和原材料該怎么結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢,我們購入材料和銷售商品百分之95以上都有發(fā)票,小部分無票
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2017-02-18
你好,老師!我是一個汽車4s店二級代理商,上個月我們進(jìn)了一輛車,供應(yīng)商沒給我們開進(jìn)項(xiàng)票,而后我們賣給客戶,也沒開銷項(xiàng)稅票,那增值稅會不會漏交?
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2021-12-15
去年有暫估160萬,去年發(fā)票就回來了180萬,去年的來發(fā)票的時候就沒有沖暫估,這個發(fā)票和去年的暫估都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在賬上沒有庫存商品了,我們現(xiàn)在也沒有發(fā)票了,請問這個暫估怎么辦,因?yàn)槲覀兒凸?yīng)商對賬得時候正好發(fā)現(xiàn)這個暫估是沒有的!
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2017-09-21
請問:個體工商戶開了200萬專票,個人所得經(jīng)營稅交多少?
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2019-06-17
賣商品 庫存商品減少了 開了發(fā)票 沒有收錢 借方科目應(yīng)收賬款 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 庫存商品減少怎么體現(xiàn)??
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2019-06-05
老師好,想問下,同一產(chǎn)品,在不同商家買,開票大類是不是可以不一樣?如泵頭,有的商家開塑料制品,有的商家開日用雜品
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2024-09-02
老師您好,我司是商業(yè)管理公司,收到商鋪交來的員工工牌工本費(fèi)應(yīng)該如何開票,屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的商務(wù)輔助服務(wù)嗎?
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2019-11-01
商業(yè)企業(yè)收到商品,但是運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,是不是這個運(yùn)費(fèi)就不能入到商品成本里,如果入不了。這部分費(fèi)用怎么算好點(diǎn)
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2017-09-11
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人:付貨款同時收到貨,但發(fā)票是次月才收到, 1、支付貨款收到商品未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、借:庫存商品(暫估) 貸:預(yù)付賬款 3、收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待信證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存商品(暫估) 這樣行嗎
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2021-03-18
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,現(xiàn)在收供應(yīng)商返利20萬,供應(yīng)商要求我們開費(fèi)用發(fā)票,可以這樣操作嗎?但這個是采購返利,不是費(fèi)用收入,這個正確操作方法應(yīng)是供應(yīng)商開發(fā)紅字專用發(fā)票給購貨方還是只能供應(yīng)商開具票折給購貨方是嗎
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2021-10-14
老師我們在外省接了一個總包商(總包商與工程也不是一個省的)轉(zhuǎn)包給我們的工程,我們老板又轉(zhuǎn)包出去了,現(xiàn)在總包商讓我們開票,我是不是讓我的分包商先把票開來,我去工程所在地預(yù)交稅款時減去分包商的票金額再預(yù)交啊,還有我的總包商不知道我們把工程分包出去了,總包商如果要我全額預(yù)交,還能有什么文件支持我不要在工程所在地全額預(yù)交的啊?
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2018-11-30
公司18年私對公給供應(yīng)商打款,現(xiàn)在供應(yīng)商要給我們開16點(diǎn)的票,我們會有風(fēng)險嗎?
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2019-08-20
您好,想問一下剛為公司采購的商品,商家開不了發(fā)票,我該如何找公司財務(wù)報銷呢
1/1784
2019-12-05
領(lǐng)導(dǎo)拿走庫存商品自用未付款,未開具發(fā)票,但是庫存商品已經(jīng)出庫,應(yīng)該如何做賬?
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2023-06-05
制造行業(yè),簡易征收的可以外購商品來賣不,外購的商品可以開普票進(jìn)來抵成本不
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2020-10-26
我們是園區(qū)代收商戶的水電費(fèi),發(fā)票怎么開?我們開給入住的商戶嗎?小規(guī)模納稅人
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2024-11-14
找工商代理辦理工商注冊地址續(xù)費(fèi),對方開的不是房租發(fā)票,是服務(wù)費(fèi),怎么入賬呢?
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2018-01-12
老師,我們是商貿(mào)公司,購買商品做暫估的時候是不含稅價,收到專票后怎么做帳呢??
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2022-03-11
公司與供應(yīng)商有一筆賬務(wù),供應(yīng)商因差價原因多收公司錢款11萬,發(fā)票已開,我公司已將發(fā)票入賬,但是未付款。后期我公司發(fā)現(xiàn)此情況后與供應(yīng)商交涉,供應(yīng)商同意在日后發(fā)生的供貨款中抵頂?shù)暨@11萬,之前多開的發(fā)票11萬不給開具紅字發(fā)票沖銷,這種處理后賬面掛的欠供應(yīng)商的錢款是公司真實(shí)欠供應(yīng)商的款項(xiàng)么?還是需要減掉11萬后才是真實(shí)欠款呢?
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2019-02-27