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老師好,即征即退增值稅不是跟出口退稅是一樣的嗎?都是先把稅交出去,然后再退回給企業(yè),為什么即征即退增值稅屬于政府補助?謝謝~~
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2023-05-27
生產(chǎn)型出口企業(yè),當時簽訂合同時忘記約定對方支付的報關費用,造成報關單金額也沒有包括這部分,后來溝通外商也同意支付,所以收匯的金額包括這部分,大于報關單金額。這種怎么處理,如何申請出口退稅?
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2022-03-25
老師好 我們是外貿(mào)企業(yè),涉及首筆首單出口退稅,目前備案單證缺房屋租賃合同和發(fā)票,水電費發(fā)票(原因是房屋為公司股東個人房屋,且房屋為合租模式,水電費戶頭都是股東個人,我們目前沒有取得租房發(fā)票和水電費發(fā)票,該怎么辦?)
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2025-04-24
出口退消費稅,分進口是時候的消費稅和國內(nèi)繳納的消費稅么
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2021-08-20
老師,出口免稅收入要進行進項稅額轉出,這是什么意思?不是說出口免稅嗎?
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2022-02-09
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以
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2022-09-28
我公司這個月有免抵稅額,按你講帳務處理:借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)貸:應交增值稅(出品退稅),哪期末貸方出品退稅余額怎么做帳?
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2022-03-02
出口不報關是免稅嗎?
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2021-09-25
老師 出口退稅,免是我的發(fā)票開0稅率,抵是 我的銷項大于進項, 退是 我的進項大于銷項,對嗎?
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2020-03-27
出口退稅免退稅數(shù)據(jù)自檢失敗,是什么原因?發(fā)票認證反饋下載用什么格式打開才是正確的?
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2019-02-21
老師,我司一年大概有兩三筆銷售出口,每次也會免抵退稅申報,就是后期是哪里操作退稅的?
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2024-06-20
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅,國稅說是給我們直接免稅,我不知道什么意思,不知道還有沒有稅可退,現(xiàn)在手上還有,300多萬的進項票
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2017-11-02
我問一下,如果企業(yè)是小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營出口,也需要電子口岸導入數(shù)據(jù),進行免稅申報。
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2021-07-11
出口企業(yè)進項不能抵扣要轉出怎么做免稅的稅還沒退回來 不知道是多少 想先在賬里轉出 后面在做什么主營業(yè)務成本 那現(xiàn)在轉出要怎么做
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2019-03-07
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權)為增值稅一般納稅人,2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款810萬元、增值稅稅額105.3萬元;當月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關發(fā)票均已在當月抵扣。則下列關于該企業(yè)增值稅的稅務處理中,說法正確的是( )。 A.應繳納增值稅19.5萬元,免抵增值稅額為69萬元 B.應退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為0 C.應退增值稅69萬元,免抵增值稅額為0 D.應退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬元),當期應納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬元),當期免抵退稅額=690×10%=69(萬元),69萬元>65.1萬元,則當期應退稅額為65.1萬元,當期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬元)。 這個出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21
上海出口貿(mào)易公司做出口退稅的時候發(fā)現(xiàn)對方進項發(fā)票開錯品名了導致退不了稅,請問這個要怎么處理,怎么操作才能退到稅?
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2020-07-03
生產(chǎn)出口企業(yè)購入小轎車,出口貨物 ,認證的小轎車增值稅專用發(fā)票的稅額能退稅嗎?
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2015-10-20
外貿(mào)出口企業(yè)在外部數(shù)據(jù)采集中獲取的認證發(fā)票信息如何轉移到免退稅明細數(shù)據(jù)采集中的進貨明細數(shù)據(jù)?
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2019-02-01
請問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品,享受免抵退政策,現(xiàn)在期末沒有留底,那這部分收入是正常開0稅率的普票,正常申報嗎?是否要考慮消費稅和關稅
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2023-06-07