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老師,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)需要調(diào)整嗎?
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2021-12-03
我想問下往來款具體是指哪些?我看之前財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬備注往來款,公司沒有貨物往來,走的是“其他應(yīng)收款”科目
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2019-05-23
其他應(yīng)收款無法收回,做壞賬處理,怎么做分錄
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2019-12-13
老板在公司拿了幾十萬,公司賬上掛的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在公司有一筆不開票的收入,客戶把27萬款打到業(yè)務(wù)員卡上了,我準(zhǔn)備讓業(yè)務(wù)員把款轉(zhuǎn)給老板,然后老板再把錢轉(zhuǎn)到公司賬上,做賬的時(shí)候當(dāng)作老板還款,把對(duì)外賬上掛的老板其他應(yīng)收款清掉一些,老板不是法人,在公司掛的只是一個(gè)經(jīng)理,這樣操作可以嗎?
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2019-08-29
老師,公司買蘇果卡,開給我們的發(fā)票是預(yù)付卡銷售,請(qǐng)問我們是不是進(jìn)不了費(fèi)用,只能做其他應(yīng)收款-預(yù)付款
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2018-11-02
你好,請(qǐng)問預(yù)付的取暖費(fèi),沒有這個(gè)科目,可以記到其他應(yīng)收款里嗎?
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2020-11-27
個(gè)人的社保和住房公積金走什么其他應(yīng)收款科目嗎?如果是走其他應(yīng)收款科目,這上科目期末怎么平?會(huì)計(jì)分錄怎么寫。
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2022-06-14
是用表格做的財(cái)務(wù)內(nèi)帳,現(xiàn)在賬倒是平了,但有一個(gè)疑問,比如借管理費(fèi)-社保100其他應(yīng)收款20貸現(xiàn)金120發(fā)放時(shí)借管理費(fèi)-工資300貸其他應(yīng)收款20現(xiàn)金280.月末結(jié)賬時(shí)必須把其他應(yīng)收款借方余額加上才能平,但是已經(jīng)扣回來了呀,不加借方就不平,是咋回事呢
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2017-07-28
企業(yè)購(gòu)買東西,發(fā)票未到,是按送貨單和采購(gòu)入庫(kù)單就可以入賬了嗎??jī)?nèi)賬:借方是按費(fèi)用入賬還是材料入賬還是其他應(yīng)收款入賬呢
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2017-01-06
劉 老師您好,請(qǐng)問代理服務(wù)怎么做賬?就是客戶把鐵路的運(yùn)費(fèi)和給我們公司的服務(wù)費(fèi)一起轉(zhuǎn)賬過來,然后通過我們公司再把鐵路的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給鐵路,那給鐵路的那一部分我們公司收到是掛其他應(yīng)收款嗎?
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2019-05-25
請(qǐng)問老師,我上月發(fā)工資多轉(zhuǎn)了錢在銀行代發(fā)工資戶,如果做帳把它放其他應(yīng)收款,那應(yīng)該拿什么憑證做賬呢?
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2020-02-25
老師中午好,其他應(yīng)收款科目有余額怎么處理?其他應(yīng)收款余額是社保繳納做賬形成的,現(xiàn)在如何做分錄沖銷,謝謝!
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2019-12-30
我們是上海一家公司,現(xiàn)在籌備在武漢建立分公司。目前準(zhǔn)備跟一家律師公司簽訂一項(xiàng)合同,委托他們辦理武漢建廠的一些手續(xù)適宜,大約八萬。并且這八萬是我們替武漢分公司墊付的。那這筆費(fèi)用肯定是放在其他應(yīng)收款項(xiàng)目吧?具體怎么操作?請(qǐng)指教。
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2019-10-28
發(fā)放工資的時(shí)候,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi), 這個(gè)個(gè)人社保費(fèi)是公司承擔(dān)部分還是個(gè)人承擔(dān)部分
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2021-03-24
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表上面的預(yù)付款項(xiàng)等于啥呢?還有其他應(yīng)收款
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2022-12-14
其他應(yīng)收款的明細(xì)科目社保及公積金為什么會(huì)有余額呢
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2020-12-17
銷售末開發(fā)票如何計(jì)入其他應(yīng)收款怎么做
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2016-03-30
老師,公司之間往來款是記在其他應(yīng)收款科目下嗎?
1/1825
2019-11-05
公司打往來款給對(duì)方公司,一直掛其他應(yīng)收款需要繳納稅么
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2020-10-23
老師請(qǐng)問下,公司員工預(yù)支工資1000,管理員王某墊付(之前他也有借支),當(dāng)月分錄 借 其他應(yīng)收款~某員工 貸 其他應(yīng)收款~王某 現(xiàn)造了工資冊(cè)后從工資中把借支款扣除,應(yīng)怎么分錄借支款和王某的墊付款才能平帳?
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2020-01-21