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做外賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅=銷售收入×(稅率一稅負(fù)),這個(gè)銷售收入是不含稅的吧?
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2019-02-23
小規(guī)模納稅人季度開票不含稅金額60萬,開票稅率5%,有減免政策嗎
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2022-07-07
計(jì)算印花稅時(shí)乘以適用稅率的金額是價(jià)稅合計(jì)額還是不含稅金額?
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2021-07-01
1)購進(jìn)5臺(tái)自助存取款機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為 5.2萬元; (2)租入一處底商作為營業(yè)部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的 金額為100萬元,增值稅為5萬元 (3)辦理公司業(yè)務(wù),收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)(含稅)31.8萬元;收取賬戶管理費(fèi)(含稅 26.5萬元; (4)辦理貸款業(yè)務(wù),取得利息收入(含稅)1.06億元; (5)吸收存款8億元。 已知:該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;提供金融服務(wù)適用的增值稅稅 率為6%。計(jì)算該銀行第3季度應(yīng)納增值稅稅額
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2021-12-21
某運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人),于2019年12月取得省內(nèi)交通運(yùn)輸收入545萬元(含稅),發(fā)生省外運(yùn)貨,開具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬元;當(dāng)月外購汽油100萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬元),購入運(yùn)輸車輛80萬元(不含稅金額,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬元),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬元
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2021-04-06
在四川省報(bào)稅局第四免稅銷售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額的金額與增值稅開票軟件(稅務(wù)ukey版)不含稅金額不同
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2021-10-12
我是小規(guī)模企業(yè),適用差額征稅的旅游公司,現(xiàn)在收入其他旅行社開給我6%點(diǎn)稅費(fèi)的團(tuán)費(fèi),6% 的稅額是否可以作為我計(jì)算扣減增值稅?比如我不含稅收入是20000元,稅額是600元,其他旅行社開給我發(fā)票是團(tuán)費(fèi) 不含稅8000元,稅費(fèi)是480元,那我應(yīng)該繳納的小規(guī)模增值稅是不是就是600-480=120元。
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2019-09-04
想問下 這個(gè)公式中 應(yīng)交增值稅額=不含稅銷售收入*稅負(fù) 是怎么推出來的 ?
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2015-10-20
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超30萬元,普票部分是免增值稅的,請(qǐng)問這個(gè)30萬是不含稅金額嗎
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2024-06-28
某公司是一般納稅人,轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得不含稅收入700萬元,這個(gè)業(yè)務(wù)不繳納增值稅嗎
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2019-09-07
老師,再請(qǐng)問一下,公司季度無票不含稅收入8343.93元,申報(bào)增值稅報(bào)表,稅額按3%計(jì)算,顯示250.32元,不需要修改,但是賬上稅額按1%計(jì)算,顯示的是83.44元,這個(gè)沒有問題的吧,1月我再把83.44改為營業(yè)外收入—稅額減免
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2022-01-11
增值稅稅負(fù)的公式?所得稅稅負(fù)的公式?是怎么計(jì)算,比如所得稅一年交了8000,一年不含稅收入有800萬
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2017-11-26
小規(guī)模月銷售額低于3萬免交增值稅,這個(gè)月銷售額是不含稅收入嗎?例如個(gè)體工商戶餐飲月營業(yè)額40萬,那月不含稅收入40萬/1+0.3
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2017-06-06
學(xué)員:發(fā)1000公斤貨給客戶,不含稅單價(jià)為10元,開票就在這個(gè)價(jià)格上加6個(gè)點(diǎn) 1000*10=10000*0.06=600+10000=10600/1000=10.6,這樣算含稅單價(jià)對(duì)嗎? 老師:是的,您的計(jì)算是正確的。 不含稅單價(jià):10元 稅率:6% 計(jì)算含稅金額: 1000公斤 * 10元/公斤 = 10000元 10000元 * 0.06 = 600元(稅額) 含稅金額:10000元 + 600元 = 10600元 含稅單價(jià): 10600元 / 1000公斤 = 10.6元/公斤 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 加6個(gè)點(diǎn)的意思就是加上6%的稅是嗎? 老師:是的,加6個(gè)點(diǎn)意味著稅率為6%。所以您的計(jì)算是正確的。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 為啥不是13%稅率?一般納稅人不是開13%的票? 老師:您是對(duì)的,一般納稅人的稅率通常為13%。但在您的問題中,您提到了加6個(gè)點(diǎn),所以我按照您給出的信息進(jìn)行了計(jì)算。如果實(shí)際稅率應(yīng)為13%,那么計(jì)算方式如下: 不含稅單價(jià):10元 稅率:13% 計(jì)算含稅金額: 1000公斤 * 10元/公斤 = 10000元 10000元 * 0.13 = 1300元
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2023-06-27
(二)某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫,貨款已從銀行支付。 (2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 (3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。 (4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算,不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算,不
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2019-05-06
流動(dòng)資產(chǎn)中包括含交易性金融資產(chǎn)嗎?核算流動(dòng)比率的時(shí)候,資產(chǎn)都包含哪些?存貨周轉(zhuǎn)時(shí)間較長(zhǎng)的要放到流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
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2018-10-24
老師,工程所在地稅務(wù)局征收工程收入的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按含稅的還是不含稅的征收?征收率是多少? 工程所在地是宜賓
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2019-08-07
2×16年甲公司租入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,在租賃期開始日,甲公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定,不考慮其他因素,在計(jì)算租賃付款額的現(xiàn)值時(shí),甲公司應(yīng)當(dāng)采用的折現(xiàn)率是(  )。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-03
企業(yè)本月的銷售貨物含稅價(jià)1130萬元,從一般增值稅納稅人處購買一批原材料,含稅價(jià)為1107元,怎么計(jì)算該企業(yè)的當(dāng)月的應(yīng)納增值稅
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2020-07-08
旅行社差額征稅 收入含稅價(jià)-可扣減含稅價(jià)成本/(1+6%)*6%=應(yīng)繳納增值稅對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)貸:主營業(yè)務(wù)成本
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2019-03-27