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我是小規(guī)模納稅人,年底申報(bào)所得稅。附表1不征稅收入和稅基類(lèi)減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表,附表2固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表。企業(yè)所得稅(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi)2015版)。1、我公司不涉及不征稅收入和免稅收入,也沒(méi)有采用加速折舊。附表1和附表2我需要填寫(xiě)嗎?我只需要填寫(xiě)預(yù)繳納稅申報(bào)表吧?2、公司8月才營(yíng)業(yè)一直是虧損,年底需要預(yù)交所得稅嗎?請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下。謝謝啦。
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2017-01-10
慈善總會(huì)對(duì)外借款取得的利息收入免征增值稅嗎?
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2022-03-10
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供養(yǎng)老服務(wù)取得的收入免征增值稅嗎
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2021-05-02
老師你好,這個(gè)不得免征和抵扣稅額抵減額產(chǎn)生了要在增值申報(bào)表的什么地方調(diào)整
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2022-05-23
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳表里這個(gè)減免所得稅額里的數(shù),是怎么算出來(lái)的呢?軟件上自動(dòng)生成的,但我想知道是怎么算出來(lái)的,我們公司符合小微型企業(yè)政策
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2020-05-23
合作社免的是增值稅是吧?免所得稅不?
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)查帳征收如是虧損的是不是不用計(jì)提企業(yè)所得稅及各附加稅?
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2020-07-17
我們地區(qū)對(duì)建筑安裝企業(yè)是實(shí)行核定征收企業(yè)所得稅的辦法的。 核定的應(yīng)稅所得率為8%。 應(yīng)納企業(yè)所得稅=開(kāi)票收入*8%*25%,也就是你說(shuō)的2%了。請(qǐng)問(wèn)這樣還需要提供成本發(fā)票嗎
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2019-04-24
個(gè)體戶(hù)的所得稅是分核定征收和查賬征收嗎?
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2018-06-25
個(gè)人取得的下列所得中,免征個(gè)人所得稅的有(?。?。 A.香港投資者投資A股取得的轉(zhuǎn)讓差價(jià)所得 B.國(guó)債和國(guó)家發(fā)行的金融債券利息 C.外籍個(gè)人按合理標(biāo)準(zhǔn)取得的境內(nèi)、外出差補(bǔ)貼。 D.個(gè)人舉報(bào)、協(xié)查各種違法、犯罪行為而獲得的獎(jiǎng)金 E.殘疾、孤老人員和烈屬的所得 ABCD 殘疾、孤老人員和烈屬的所得屬于減征個(gè)人所得稅的情形。 A和E怎么理解?
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2022-12-17
老師好,政府對(duì)企業(yè)就業(yè)困難的補(bǔ)貼是免稅的,如果做營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,等于還是交了企業(yè)所得稅了吧
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2019-08-10
企業(yè)所得稅 向投資者支付股息,紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)不得扣除。 居民企業(yè)之間股息紅利等權(quán)益行投資收益免稅 。投資者和居民企業(yè)之間有什么區(qū)別
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2019-08-21
老師,請(qǐng)問(wèn)下農(nóng)業(yè)行業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅都是減免的,那這個(gè)月開(kāi)具了8000多元的免稅發(fā)票,分錄怎么寫(xiě)了?
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2020-04-17
老師,中醫(yī)門(mén)診部的收入是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,我上傳的兩張報(bào)表要怎么填?
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2018-10-24
老師,請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)雞場(chǎng)銷(xiāo)售自己養(yǎng)的雞下的蛋享受免增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
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2021-11-08
老師,請(qǐng)問(wèn),公司目前是小規(guī)模企業(yè),小微企業(yè),想申請(qǐng)雙軟認(rèn)證,雙軟認(rèn)證的稅收優(yōu)惠是企業(yè)所得稅兩免三減半,1.是雙軟申請(qǐng)下來(lái)去水庫(kù)備案之后才可以享受這個(gè)減免嗎?在這之前公司已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅能否退?2.公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅不超過(guò)100萬(wàn)是5%,那么三年減半的政策是怎么計(jì)算這個(gè)企業(yè)所得稅?
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2020-06-23
本年新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),到目前為止就一單318萬(wàn)的單子,到季度申報(bào)時(shí)企業(yè)所得稅是按20%的減半征收還是按照25%征收?
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2017-07-28
我們是核定征收所得稅 之前季度所得稅都已經(jīng)申報(bào) 那么年報(bào)核定征收還有稅額嗎?
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2017-02-24
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)申報(bào)2017年企業(yè)所得稅,申報(bào)出現(xiàn)應(yīng)納稅所得額五萬(wàn)多,應(yīng)納稅額是0,這樣申報(bào)上去是不是要繳納所得稅?是不是要修改表 填到應(yīng)納所得稅額是0才是對(duì)的?
2/2025
2018-05-10
公司企業(yè)所得稅是核定征收的,公司會(huì)計(jì)報(bào)表上有利潤(rùn),利潤(rùn)是成本核算不準(zhǔn)確造成的,并不是真實(shí)的利潤(rùn),這部分利潤(rùn)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?如果采取股東分紅的形式,是否還要交個(gè)人所得稅?如果在賬面上放著是否影響公司注銷(xiāo)?謝謝老師!
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2020-03-22