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稅務(wù)師考試,綜合所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,土地增值稅、經(jīng)營(yíng)所得,等這些稅率,會(huì)提供嗎
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2022-10-15
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率,是應(yīng)納稅所得額/利潤(rùn)總額,還是應(yīng)納稅所得額/銷售收入?
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2022-09-08
31日,按25%的所得稅率計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅88150元。并將所得稅費(fèi)用88150元予以結(jié)轉(zhuǎn)。
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2022-12-03
個(gè)人去稅局代開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率是多少 不 是以勞務(wù)所得去開(kāi)的
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2018-12-18
個(gè)體工商戶交稅要交個(gè)人所得稅,是根據(jù)什么來(lái)交稅,稅率是多少?
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2023-03-20
小規(guī)模納稅人稅率多少起征,比如賣30萬(wàn)的機(jī)器,要交多少所得稅?
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2021-11-19
建筑企業(yè)一般納稅人企業(yè)所得稅核定征收稅率是多少,最低8%嗎
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2018-04-04
老師小規(guī)模納稅人,年利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅按多少稅率繳納
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2019-12-24
老師,小規(guī)模納稅人公司的企業(yè)所得稅稅率是多少,有優(yōu)惠政策嗎
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2023-03-01
求:(1)本年薪金、工資所得應(yīng)由乙企業(yè)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅合計(jì) (2)本年勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)由支付所得的單位預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅 (3)本年綜合所得應(yīng)納稅所得額 (4)本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (5)本年綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人所得稅
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2021-06-11
個(gè)人所得稅中,境外所得稅額扣除,是按什么原則?分國(guó)又分項(xiàng)?還是分國(guó)分項(xiàng)計(jì)算、分國(guó)加總?
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2019-10-06
麻煩老師撥冗解答,謝謝?。ǜ呒?jí)會(huì)計(jì)學(xué)) 某企業(yè)2020年12月15日購(gòu)入一設(shè)備,金額為150萬(wàn)元,會(huì)計(jì)折舊年限為5年,直線法計(jì)提折舊,稅法要求年數(shù)總和法計(jì)提折舊,折舊年限也為5年,無(wú)殘值。若企業(yè)2021年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為120萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算暫時(shí)性差異,并判斷差異類型 (2) 編制遞延所得稅的會(huì)計(jì)分錄 (3) 編制應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-24
今年小微企業(yè)所得稅稅率變了,匯算清繳小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅計(jì)算是按5%算,還是2.5%
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2021-04-19
2019年5月,甲公司向境外乙公司支付特許權(quán)使用費(fèi)折合人民幣500萬(wàn)元,已知境內(nèi)企業(yè)所得稅稅率25%,境外乙公司取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得,減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅,計(jì)算甲公司應(yīng)代扣代繳企業(yè)所得稅稅款!老師,麻煩解釋一下這道題!
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2021-04-15
甲企業(yè)2016年1月1日購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)500萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)凈殘值,會(huì)計(jì)上按照直線法攤銷,稅法上按照雙倍余額遞減法攤銷,2016年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)3000萬(wàn)元(已考慮無(wú)形資產(chǎn)攤銷金額),請(qǐng)計(jì)算甲企業(yè)2016年年末無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)以及2016年的所得稅費(fèi)用、應(yīng)納稅額,并判斷屬于哪種暫時(shí)性差異,最后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。(企業(yè)所得稅稅率25%)
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2020-07-09
已知所得稅季度負(fù)稅率,如何求月度負(fù)稅率
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2019-02-20
個(gè)體工商戶核定征收稅率和應(yīng)納稅所得率
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2019-08-14
老板有兩個(gè)公司在同一個(gè)城市的同一行政區(qū)),同一批員工,老板為了多做成本少交社保。讓兩個(gè)公司同時(shí)給員工發(fā)工資。比如員工甲在A公司拿5000元,正常繳納社保,代繳代扣個(gè)人所得稅;同時(shí)在B公司拿3500元,不交社保;例如將工資合并后計(jì)算出員工甲應(yīng)交個(gè)人所得稅85元(按現(xiàn)行免征額5000計(jì)算),我在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)應(yīng)該怎么做可以直接將這稅交了無(wú)需個(gè)人再另行申報(bào)?下面方法是否可行? 1、只在其中一家公司將員工甲在兩個(gè)公司取得的工資之和作為收入額進(jìn)行申報(bào)個(gè)稅。 3、兩個(gè)公司分別按正常發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,年末或下月再由員工甲將多處取得的
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2020-01-17
老師,我想用Excel做一個(gè)進(jìn)銷存,但導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)總提示 運(yùn)行錯(cuò)誤1004 這怎麼解決?謝謝
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2019-11-08
請(qǐng)問(wèn)我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定應(yīng)稅所得率10%征收所得稅,如果我們第一季度銷售收入是35萬(wàn),那我們企業(yè)所得稅怎么計(jì)算的?應(yīng)納稅額是多少?
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2019-02-26