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月工資表制作時(shí)個(gè)人每月醫(yī)療救助金10元是不允稅前扣除的,實(shí)際中那是要單獨(dú)列一欄在稅后扣除10元么?比如基本工資+各項(xiàng)補(bǔ)貼-不含10元的個(gè)人社保-個(gè)人公積金=應(yīng)納稅所得額,應(yīng)發(fā)工資一個(gè)稅一10元=實(shí)發(fā)工資。對(duì)么?
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2016-11-10
100件自產(chǎn)A產(chǎn)品成本價(jià)30元/件(市場(chǎng)售價(jià)70元/件)用于發(fā)放職工福利,所得稅匯算清繳時(shí)在不超過(guò)工資薪金總額的14%的標(biāo)準(zhǔn)下允許稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是3510元(100*30*1.17)還是8910元(100*70*1.17)?求幫忙解答
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2017-08-05
本月工資30000元,五險(xiǎn)3000,公積金2300,年金1000,實(shí)發(fā)工資:30000-3000-2300-1000-個(gè)稅=到手工資;但是在算個(gè)稅的時(shí)候,公積金上限只能稅前扣除1800,年金上限扣除600,按政策上來(lái)說(shuō),是不是算個(gè)稅的時(shí)候這樣算:30000+500(超額公積金)+400(超額年金)-3000-1800-600-5000(起征點(diǎn))=應(yīng)納稅所得額 然后在用這個(gè)應(yīng)納稅所得額*稅率=應(yīng)交個(gè)稅
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2020-07-18
從稅務(wù)管理角度看,工資報(bào)酬的支付應(yīng)用工資表按實(shí)列支,并按規(guī)定代扣代繳工資薪金類個(gè)人所得稅;納稅人支付勞務(wù)報(bào)酬則需要取得相應(yīng)的勞務(wù)發(fā)票,并按規(guī)定代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個(gè)人所得稅。兩種支出的計(jì)稅方式完全不同。公司給別人支付勞務(wù)報(bào)酬,是不是對(duì)方要提供給公司勞務(wù)發(fā)票并且公司還要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個(gè)人所得稅??jī)蓚€(gè)必須都有才可以稅前扣除是嗎?
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2017-04-21
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2019年度繳納的印花稅和殘保金,在所得稅匯算清繳時(shí),能稅前扣除嗎?如能扣除那填表是填在哪張表里?謝謝!
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2020-05-20
您好,我剛才了您的一個(gè)回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認(rèn)成本。 您的回答是 先暫時(shí)估價(jià)入帳, 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 材料發(fā)票來(lái)了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 紅字 2.重新做個(gè)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付帳款 但做進(jìn)原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-09
企業(yè)在超市購(gòu)入購(gòu)物卡取得普通發(fā)票可以稅前扣除不?應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-01-01
對(duì)方12月多開(kāi)了30萬(wàn)左右發(fā)票過(guò)來(lái),未付款的,可能要過(guò)幾個(gè)月才付,能一直掛著應(yīng)付賬款嗎?對(duì)今年的企業(yè)所得稅稅前抵扣有沒(méi)有影響?
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2017-01-09
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-25
老師您好個(gè)人繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)是在單位繳納的扣款小票沒(méi)有正式票據(jù)能否在所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除因未在工資個(gè)月中計(jì)提扣除而是一次性繳納到公司公司給開(kāi)具的是單位印制的扣款小票后有單位統(tǒng)一繳納到社保和醫(yī)保的 ,我是總公司的下級(jí)單位
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2016-05-31
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ杲?jīng)營(yíng)狀況不好,辭退了副總經(jīng)理,當(dāng)時(shí)為了沖他個(gè)人的借款,補(bǔ)償了他一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金18萬(wàn),這個(gè)可以稅前扣除嗎?當(dāng)時(shí)我看政策是說(shuō)補(bǔ)償當(dāng)?shù)啬昶骄べY的3倍是不用交個(gè)人所得稅,當(dāng)?shù)啬昶骄べY在7萬(wàn)左右,我們就補(bǔ)了個(gè)18萬(wàn),用來(lái)充他個(gè)人在賬上的借款。還計(jì)入了福利費(fèi),作為了工資薪酬計(jì)稅基數(shù)?,F(xiàn)在匯算清繳,不知道要不要把這個(gè)調(diào)增回來(lái)
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2020-05-27
請(qǐng)問(wèn)老師,管理費(fèi)用的房租沒(méi)有發(fā)票,但是入賬了,所得稅匯算需要扣除這個(gè)應(yīng)該怎么所得稅匯算表呢?還有一項(xiàng)是電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票也入賬了,入的是生產(chǎn)成本,需要稅前扣除不知道該怎么填寫(xiě)所得稅匯算表,這兩項(xiàng)需老師知道來(lái)完成所得說(shuō)的匯算表
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2019-05-26
退休人員的,供暖費(fèi),不能稅前扣除,支付時(shí):我怎么寫(xiě)分錄呢?所得稅匯算清繳時(shí)填寫(xiě)在什么表
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2020-05-19
某高校教師王某為家中獨(dú)子,2022年涉稅信息如下: (1)每月工資 20000 元;單位按規(guī)定每月為其繳納 “三險(xiǎn)一金”6000 元; (2) 8月為某單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),不含稅勞務(wù)報(bào)酬 20000 元; (3) 有一獨(dú)生女正在接受大學(xué)教育;其父母均己年滿 65歲。 如下問(wèn)題: 己知,其專項(xiàng)附加扣除由個(gè)人在年終匯算時(shí)進(jìn)行扣除。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算并回答 (1)計(jì)算王某全年工資應(yīng)被預(yù)扣預(yù)繳稅額(無(wú)需分月計(jì)算,直接一步到位); (2)計(jì)算王某勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣預(yù)繳稅額; (3)計(jì)算王某綜合所得的年收入額; (4)計(jì)算王某綜合所得可稅前扣除的費(fèi)用合計(jì)額; (5)計(jì)算王某全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
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2023-06-29
老師你好,月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足10萬(wàn)的小規(guī)模納稅人免征增值稅,免征的稅款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-10-12
上月7至9月份的企業(yè)所得稅191.45扣繳前后應(yīng)怎樣做分錄?
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2017-11-10
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少算了一個(gè)月的折舊,這個(gè)得怎么辦?
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2023-07-10
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫(xiě),現(xiàn)在專管員要求我們寫(xiě)一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫(xiě)呢
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2022-11-09
員工繳納個(gè)人所得稅需要扣除請(qǐng)假扣款嗎。
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2018-02-15
2018年實(shí)際使用的福利費(fèi)沒(méi)超過(guò)工資的14%,所得稅前能按工資的14%全額扣除嗎?
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2019-01-14