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請(qǐng)教,這個(gè)分錄是什么意思 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——張明
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2022-03-19
我想問下 我是小規(guī)模企業(yè) 前兩個(gè)季度是核定征收 第三個(gè)季度突然查賬征收管理 然后很多沒有發(fā)票怎么處理
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2019-10-24
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,19年12月有管理費(fèi)用通過銀行存款支付漏記賬,現(xiàn)在跨年度了怎么處理呢?
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2020-02-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板拿走公款,借記其他應(yīng)收款掛賬,年底上百萬(wàn)的其他應(yīng)收款可咋處理,按分紅處理要交個(gè)稅的
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2019-04-07
企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)申報(bào)表 我們公司沒有盈利 只有從國(guó)外總部打過來的應(yīng)收應(yīng)付款 和接受勞務(wù)的管理費(fèi) 這兩項(xiàng)我要填到那張表呀
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2018-06-13
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,19年12月有管理費(fèi)用通過銀行存款支付漏記賬,現(xiàn)在跨年度了怎么處理呢?
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2020-02-28
例:收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請(qǐng)問社保是企業(yè)和個(gè)人的,還是個(gè)人的?2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 請(qǐng)問對(duì)不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,比如我上個(gè)月計(jì)提了工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月我付工資的時(shí)候,如果某個(gè)人的工資沒有付給對(duì)方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資,貸銀行存款,然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人(那個(gè)工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
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2024-07-27
公司車貸計(jì)什么科目應(yīng)付賬款 還是長(zhǎng)期應(yīng)付款?還是管理費(fèi)用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
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2017-03-17
公司給員工租車三年,已支付,記預(yù)付賬款,然后按協(xié)議每月轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,這么記賬在實(shí)務(wù)中對(duì)嗎?用記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或長(zhǎng)期應(yīng)付款嗎?
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2021-09-15
2019年12月的一筆費(fèi)用分錄記錯(cuò)了怎么調(diào), 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2020-07-14
老師酒店招待客人并且錢沒有收(老板招待客人的)分錄怎么做?借管理費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?這樣我費(fèi)用多了,交的稅也多了?
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2017-05-31
單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)生的少,管理費(fèi)用發(fā)生的多,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)憑證
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2018-12-27
老師你好,我想問單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入能與管理費(fèi)用直對(duì)抵行嗎?(也就是某個(gè)單位與我單位雙方產(chǎn)生費(fèi)用,你不給我錢我也不給錢,發(fā)票正常開金額一樣。能借:營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:管理費(fèi)用
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2016-08-05
企業(yè)向銀行貸款、股東向銀行貸款,股東及管理人員向微粒貸、順豐貸借款用于公司經(jīng)營(yíng),沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎
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2020-02-27
老師,銀行的回單管理費(fèi)和賬戶管理費(fèi),能不能全部計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?還是要分別設(shè)二級(jí)科目
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2016-06-28
防偽稅控機(jī)升級(jí)借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外收入, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)科目在借方怎么處理掉
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2015-06-18
老師如果是付辦公室租金 一般納稅人收到普票 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:銀行存款 如果是專票 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 老師是這樣理解嗎?
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2020-07-03