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小規(guī)模納稅人,只在2018年第四季度開了19000元的發(fā)票,但是人員工資全部是零申報,也沒有其他可稅前扣除項目,請問可以直接做19000的全年一次性獎金發(fā)放,按3%的稅率上個人所得稅,從而避免上10%的企業(yè)所得稅嗎?這樣合理嗎?有沒有違背相關(guān)法律法規(guī)?
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2018-12-29
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策時,就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。這個政策是不是對特定的企業(yè)才可以享受?
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2024-08-14
你好 請問固定資產(chǎn)單位價值在五百萬元以下,選擇一次性扣除,會計處理上也可以一次性扣除嗎?還是只是在計算企業(yè)所得稅可以扣除
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2024-11-28
未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?根據(jù)那個規(guī)定可以稅前抵扣 ?
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2020-05-18
上月7至9月份的企業(yè)所得稅191.45扣繳前后應(yīng)怎樣做分錄?
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2017-11-10
匯算清繳時未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-30
勞務(wù)報酬繳納個人所得稅,扣除額800。超過800就要繳納個人所得稅。計算方法如下: 扣除額: 每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅所得額=收入-800 每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅所得額=收入×(1-20%) 稅率: 收入不超過20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)為0; 收入超過20000元至50000元的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元; 收入超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)為7000元; 你好老師,100000萬要效多少個稅呀?
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2021-12-25
2018年實際使用的福利費沒超過工資的14%,所得稅前能按工資的14%全額扣除嗎?
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2019-01-14
為職工購買的商業(yè)保險、和特殊工種保險、責任險、公眾險可以在所得稅前扣除
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2019-05-29
員工出差的過路費、過橋費、加油費定額發(fā)票可以所得稅前扣除嘛?(都有蓋章的)
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2018-11-20
廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費,交際費等屬于經(jīng)營成本,都能在所得稅稅前扣除,是這樣嗎
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2015-10-19
1.甲公司為居民企業(yè),2021年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;(2)實際發(fā)生合理的工資薪金支出100萬元,職工教育經(jīng)費支出9萬元(3)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支出20萬元;(4)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元;(5)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。計算2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2022-12-18
#提問#:分別投資不同企業(yè)的合伙人,他的稅前扣除5000塊能重復(fù)扣除嗎?
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2020-03-20
(1)會計利潤總額=1590(萬元) (2)工會經(jīng)費應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬元) 職工福利費應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬元) 職工教育經(jīng)費扣除限額=80(萬元),實際發(fā)生30萬元,可以據(jù)實扣除,無需調(diào)整。 工資和三項經(jīng)費應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬元) (3)廣告費扣除限額=900(萬元) 廣告費調(diào)增所得額=150(萬元) (4)業(yè)務(wù)招待費扣除限額=30(萬元)>15(萬元) 業(yè)務(wù)招待費調(diào)增所得額=10(萬元) (5)公益性捐贈扣除限額=190.8(萬元),實際發(fā)生的公益性捐贈100萬元,可以據(jù)實扣除,無需調(diào)整。直接捐贈和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬元) (6)可以扣除的利息費用=30(萬元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬元)。 (7)相當于被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積按減少實收資本的比例計算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
公司購買口罩計入管理費用-勞動保護費可以嗎。這樣所得稅前可以據(jù)實扣除
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2020-03-02
購買辦公用品開不了發(fā)票,只開了收據(jù),請問可以入賬嗎?所得稅前可以扣除嗎?
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2019-12-13
請問老師,個人偶然所得(彩票)通過國家機關(guān)捐贈的金額可以在個稅前扣除嘛?
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2023-03-02
老師您好個人繳納的醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險是在單位繳納的扣款小票沒有正式票據(jù)能否在所得稅匯算清繳時稅前扣除因未在工資個月中計提扣除而是一次性繳納到公司公司給開具的是單位印制的扣款小票后有單位統(tǒng)一繳納到社保和醫(yī)保的 ,我是總公司的下級單位
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2016-05-31
老師,請問一下,我們?nèi)ツ杲?jīng)營狀況不好,辭退了副總經(jīng)理,當時為了沖他個人的借款,補償了他一次經(jīng)濟補償金18萬,這個可以稅前扣除嗎?當時我看政策是說補償當?shù)啬昶骄べY的3倍是不用交個人所得稅,當?shù)啬昶骄べY在7萬左右,我們就補了個18萬,用來充他個人在賬上的借款。還計入了福利費,作為了工資薪酬計稅基數(shù)?,F(xiàn)在匯算清繳,不知道要不要把這個調(diào)增回來
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2020-05-27
請問老師,管理費用的房租沒有發(fā)票,但是入賬了,所得稅匯算需要扣除這個應(yīng)該怎么所得稅匯算表呢?還有一項是電費沒有發(fā)票也入賬了,入的是生產(chǎn)成本,需要稅前扣除不知道該怎么填寫所得稅匯算表,這兩項需老師知道來完成所得說的匯算表
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2019-05-26