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小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額是28萬(wàn),,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2023-03-15
老師,小規(guī)模公司,所得稅季度申報(bào)表里,以前年度虧算,彌補(bǔ)以前年度虧算,我是先季報(bào),還是先年度匯算清繳
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2020-04-16
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報(bào)季度所得稅時(shí)進(jìn)行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過(guò)稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒(méi)有多繳稅金,稅務(wù)系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務(wù)沒(méi)有,問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理
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2019-08-30
2019年所得稅匯算清繳還沒(méi)做,現(xiàn)在先申報(bào)2020年1季度所得稅, 那19年的虧損可以帶出來(lái)抵減嗎?
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2020-04-15
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損,從2021-2026年度,每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬(wàn)元、500萬(wàn)元、800萬(wàn)元、1000萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、2000萬(wàn)元。<br>請(qǐng)計(jì)算從2020-2026年度,該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬(wàn)元。(假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬(wàn)元)。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,這句話怎么理解?按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤(rùn)總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500 萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬(wàn)元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
你好,我想問(wèn)下,這張企業(yè)所得稅季度申報(bào)表以什么填寫
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2019-04-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)只報(bào)個(gè)人所得稅嗎?按月申報(bào)還是按季度
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2021-11-22
小規(guī)模納稅人開(kāi)增票了,企業(yè)所得稅可以季度零申報(bào)嗎?
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2021-07-29
你好,企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)可以從第四個(gè)季度開(kāi)始嗎?前三個(gè)季度都是分開(kāi)申報(bào)的
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2024-01-11
在哪里可以做2017年所得稅年度納稅申報(bào)表?需要做報(bào)盤文件
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2018-10-29
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報(bào)呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬(wàn)利潤(rùn)繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
老師,本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ),直接不用交所得稅了,那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度利潤(rùn)表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提?
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2020-07-09
年度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)?有哪些應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)
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2020-05-25
哪些人不需要進(jìn)行個(gè)人所得稅年度匯繳清算申報(bào)?
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2020-03-05
老師好,我昨天申報(bào)所得稅:發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額填寫錯(cuò)了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒(méi)去交,這個(gè)問(wèn)題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒(méi)有累計(jì),都是當(dāng)月的,也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤(rùn)計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會(huì)有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07