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老師你好,補(bǔ)計(jì)提2021年度的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),分錄做成了計(jì)提企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整
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2023-01-07
一般納稅人公司2018年12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是76327.44元,因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提,還是按7632.74元計(jì)提呢?
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2019-01-04
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類
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2019-07-24
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16
某企 24*20*1 年虧損1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300萬(wàn)元、400萬(wàn) 元和500萬(wàn)元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無(wú)其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會(huì)計(jì) 分錄。
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2022-06-19
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤(rùn),那是不是所交的企業(yè)所得稅,包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢?
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2022-01-13
老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?那我需要把專利計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)哇?這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),也沒(méi)有成本來(lái)核算所得額,因?yàn)闆](méi)法估所得額,所以我想在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候放棄享受,這樣可以嘛?直接抵減以前年度損益。這個(gè)計(jì)入到直接計(jì)入損益科目,分錄怎么寫,麻煩幫我把分錄寫一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來(lái)的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報(bào)稅系統(tǒng)里的不一樣,是因?yàn)橄到y(tǒng)是彌補(bǔ)了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅時(shí),我應(yīng)該填第四季度的利潤(rùn)總額交所得稅還是填寫本年累計(jì)金額交所得稅?
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2020-01-07
年度匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅報(bào)稅不會(huì)填,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些課程
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2021-04-14
分公司是二級(jí)機(jī)構(gòu)的非獨(dú)立核算企業(yè),增值稅由總公司統(tǒng)一匯總申報(bào),分公司的企業(yè)所得稅需要自己在下面申報(bào)嗎?今年開始,總公司按比例分?jǐn)偟较旅娣止荆筮M(jìn)行同步申報(bào),但是以前年度的稅管員要求我們補(bǔ)報(bào),這合理嗎?
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2023-04-13
籌集長(zhǎng)期借款,年利率6%,每年付息一次,到期一次還本,借款手續(xù)費(fèi)0.3%,企業(yè)所得稅25%,實(shí)際利率多少?
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2024-05-23
為什么在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),金額要填寫本年累計(jì)金額。那樣企業(yè)交的企業(yè)所得稅不就多了嗎?例如第一季度利潤(rùn)額是20000,第一季度的所得稅是20000*25%,第二季度利潤(rùn)額是20000、第一第二季度累計(jì)40000。第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就是40000*25%。這樣是不是就是多交了企業(yè)所得稅了?我理解的對(duì)嗎?
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2019-10-07
生活服務(wù)行業(yè)享受企業(yè)所得稅三免三減半政策是在季度預(yù)繳時(shí)享受優(yōu)惠還是在年度匯算清繳時(shí)享受
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2021-03-03
老師,18年企業(yè)所得稅匯算要退稅,需要調(diào)平。以前年度虧損99783.20元。18年虧損28460.47元,18年預(yù)交了146.69元,怎樣調(diào)賬才不用退稅呢?調(diào)平后其他報(bào)表需要更正不
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2020-12-09
企業(yè)所得稅(季)度表中的 營(yíng)業(yè)收入中 本年累計(jì)金額 是填三季度的金額,還是填1-9月的金額???
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2018-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里面的減免明細(xì)表應(yīng)該怎么寫,直接把金額寫本年累計(jì)欄嗎?
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2021-07-13
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,是填本年累計(jì)收入,還是填本季度三個(gè)月的累計(jì)收入
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2018-10-18