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怎么看還差多少發(fā)票呢,12月本年利潤總額250000,暫估費用150000,然后一月進來發(fā)票70000,是不是在4月30號之前湊齊33萬發(fā)票就不用交企業(yè)所得稅了,如果有以前年度虧損是不是也可以減掉,如果可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的虧損額合計是20萬,我是不是只需要在4月30號前有13萬發(fā)票進來就可以了
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2022-02-18
企業(yè)所得稅第四季度申報,以前年度虧損能抵減利潤嗎?
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2024-01-06
按季度交的企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額是根據(jù)利潤表中的本年累計數(shù)填表中的收入總額嗎
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2016-10-11
老師你好,申報企業(yè)所得稅表本年累計額一欄中利潤總額怎么計算?
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2019-07-05
12月利潤總額8505.78元(12月止本年利潤是-150806.32元),第四季度怎樣申報企業(yè)所得稅?
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2018-01-05
收到以前年度退回的企業(yè)所得稅2萬,以前沒做賬,怎么做賬務處理
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2020-07-13
老師你好,我年底的時候忘記計提年度企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在進行年度匯算清繳,可以計提在五月份嗎?23年繳納了三千多,這次要繳納一萬一千多,
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2024-05-15
籌集長期借款,年利率6%,每年付息一次,到期一次還本,借款手續(xù)費0.3%,企業(yè)所得稅25%,實際利率多少? 老師好!這道題麻煩解一下,謝謝!答案不太理解
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2024-05-23
請問小規(guī)模 補繳以前年度的企業(yè)所得稅需要什么流程?如果去稅務局需要帶什么證件?
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2020-04-13
在我國境內(nèi)無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人,其下列所得應在我國計算繳納個人所得稅的有( ?。?。 A.來源于中國境內(nèi)的勞務報酬所得 B.出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C.從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D.在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
老師,我想請問下,在做完2020年匯算清繳之后,自查補稅,于2021年補交2020年企業(yè)所得稅,如何做賬務處理?因為考慮到已經(jīng)做完匯算清繳,不能修改出事數(shù)據(jù),在補交2020年企業(yè)所得稅時,只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元,因為去年虧損58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提,還是按7632.74元計提呢?
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2019-01-04
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟業(yè)務也與其中一家公司有關,并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務往來,在年度所得稅申報中,需要填寫關聯(lián)業(yè)務往來報告表嗎
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2023-04-19
小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應納稅所得額如果是100萬 應納所得稅應該是100*0.25*0.2=5萬,是這樣嗎?
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2019-04-21
請問,所得稅務的賬務是不是以下的做法: 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預繳企業(yè)所得稅50000 年末應納企業(yè)所得稅10000,多預繳40000 問:年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當時沒計提,申報年報財務報表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19行 - 第20行,哪里錯了,年報一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里,讓填寫所得稅計算方法,有應付稅款法,資產(chǎn)負債表債務法,還有其他,應該選擇哪一個,2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會計每月不管虧損盈利 都按25%每月計提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應交企業(yè)所得稅應該為零 ,我直接把應交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對么?
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2021-01-12