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老師您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎?也就是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)候要加在里面嗎?或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整項(xiàng)目時(shí)候不用把增值稅扣除來嗎,直接含在利潤(rùn)總額中計(jì)算,是這個(gè)意思嗎
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2022-04-04
企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示,A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%,根據(jù)財(cái)稅2018年51號(hào)文件規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金的8%部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元,第1行5列工資薪金稅收金額為145766元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)???請(qǐng)問一下老師這個(gè)表要怎么填
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2021-05-13
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,2018年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)820萬元,其中主營(yíng)業(yè)收人2 6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國(guó)債利息收入23萬元 (5)營(yíng)業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營(yíng)罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計(jì)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、營(yíng)業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅申報(bào)表是匯算清繳出了以后才會(huì)有嗎?
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2017-03-07
所得稅匯算清繳 企業(yè)信息表中的資產(chǎn)總額怎么填
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2018-05-14
企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)這個(gè)是不是就申報(bào)完成
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2020-06-29
匯算清繳時(shí),企業(yè)虧損,但想交點(diǎn)所得稅,在哪里調(diào)整?
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2018-05-18
小微企業(yè),匯算清繳虧損,還用填減免所得稅額表嗎?
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2020-05-28
你好老師,哪些企業(yè)需要申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳
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2020-04-12
匯算清繳申報(bào)工作是在企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)做嗎?
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2017-04-16
老師 在嗎 咨詢下 企業(yè)清算所得稅申報(bào)表咋個(gè)填啊
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2020-11-03
匯算清繳繳納18年度企業(yè)所得稅,如何做分錄,謝謝
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2019-05-31
企業(yè)所得稅匯算清繳,暫估增加了怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)匯算清繳交的個(gè)人所得稅如何記賬
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2020-04-14
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么填?資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)
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2018-05-18
請(qǐng)問各位老師,策劃費(fèi)的發(fā)票進(jìn)管理費(fèi)用能不能所得稅稅前全額扣除?
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2024-01-09
上年度的管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何會(huì)計(jì)處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費(fèi)用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?!? 問題:1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務(wù)處理?2.如果2020年因?yàn)榘l(fā)票未到,會(huì)計(jì)未做賬務(wù)處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無形資產(chǎn)(財(cái)務(wù)軟件)和固定資產(chǎn)(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除?
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2021-05-25
老師,現(xiàn)在是個(gè)人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報(bào)稅,我自己在另外一家公司上班,現(xiàn)在匯算清繳,要我補(bǔ)三千多個(gè)稅,原因是那個(gè)代理記賬公司每個(gè)月做工資,把我做進(jìn)去了,但每個(gè)月我是沒有收到工資的?,F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03