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老師,我想咨詢一下我年末增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬余額為:667797.95,銷項(xiàng)稅明細(xì)賬余額為:1153045.5,然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額為:78556.75,實(shí)際繳納金額為:65566.16
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2022-12-28
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27
每月這樣做,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就一直這樣,不要平?
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2022-03-22
進(jìn)項(xiàng)稅在借方有余額339205.72元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個(gè)科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫?
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2021-03-31
一般納稅人月末需繳納增值稅,計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;次月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,這樣一來應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方有余額,不平。怎樣處理好呢?
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2018-09-18
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算
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2018-04-26
請(qǐng)問上月有增值稅,本部補(bǔ)提分錄直接這么做可以嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末,計(jì)算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目不是余額?
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2016-12-01
老師,我接手了一家公司的賬,這個(gè)公司本來是屬于普通商貿(mào)公司,沒有進(jìn)出口業(yè)務(wù),但是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個(gè)應(yīng)交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會(huì)計(jì)接手的時(shí)候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會(huì)計(jì)的再上一任給做賬做錯(cuò)了,所以一直錯(cuò)了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財(cái)務(wù)報(bào)表很別扭,應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目余額就變?yōu)樨?fù)數(shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會(huì)好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人:1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額,我當(dāng)月需要在賬面上做什么處理,如果不做處理我的應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,與我在電子稅務(wù)局上的應(yīng)交稅費(fèi)不就不一致了
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2021-11-10
月末應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這2個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅,我會(huì)計(jì)分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實(shí)際繳納稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)+教育費(fèi)附加,是嗎?有一個(gè)科目是:已交稅費(fèi),已交稅費(fèi)的發(fā)生額能用嗎?
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2022-03-30
老師,防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬,1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時(shí)候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2022-04-12
老師你好,請(qǐng)問月底結(jié)賬把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎?怎么賬務(wù)處理?
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2018-09-16
老師,想問一下一般納稅人,月末是否要將銷項(xiàng)和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn),做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
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2021-03-25
出口免稅單位,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣,進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?如果這樣做的話,就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21
老師像是選擇了簡易征收的項(xiàng)目是不是計(jì)提分錄貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅,交稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅貸銀行存款,像這種簡易計(jì)稅期末需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)嗎?
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2020-12-06