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小規(guī)模納稅人為購(gòu)買(mǎi)商品記賬沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,但出售貨物要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
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2020-07-23
我想問(wèn)下 為什么我打印完稅證明里面沒(méi)有增值稅?
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2019-11-05
第一次做帳,我想問(wèn)一下:我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
上面這個(gè)是一個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄,月末的增值稅不需要交,那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時(shí),怎樣登記,因?yàn)槲唇幌襁@種明細(xì)賬就已經(jīng)平了,沒(méi)有結(jié)賬,在總賬那里要怎么記,記了又沒(méi)交,不記總賬和明細(xì)賬不一樣,這個(gè)怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營(yíng)業(yè)收入(租金收入),這幾個(gè)月沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù)。但8月份給稅盤(pán)控交了年費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度的增值稅減申報(bào)明細(xì)表的相關(guān)項(xiàng)目我還要填嗎?
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2017-10-12
小規(guī)模納稅人,本季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問(wèn)減免的2%增值稅還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
購(gòu)進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人,本季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問(wèn)減免的2%增值稅還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,相差了1676 86。通過(guò)開(kāi)票金額來(lái)算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過(guò)怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
預(yù)征土地增值稅是否可以減去本月預(yù)交的增值稅?如收入555萬(wàn),不含稅收入為:500,預(yù)交增值稅:15萬(wàn)。那預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅額為:500-15=485嗎?營(yíng)改增,新項(xiàng)目
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2018-02-07
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)的分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?。课沂菃?wèn)小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理,不是問(wèn)的一般納稅人的賬務(wù)處理
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2021-01-15
老師,都是預(yù)繳本月的增值稅怎么區(qū)分這兩個(gè)科目怎么用1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
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2020-06-03
之前做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是:借應(yīng)交未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,借銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交未交增值稅,這個(gè)做法是錯(cuò)的,因?yàn)橹斑@樣做了很長(zhǎng)時(shí)間還能修改過(guò)來(lái)嗎
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2018-05-09
代開(kāi)專(zhuān)票的分錄:這樣對(duì)嗎借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)提增值稅借:營(yíng)業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2018-10-12
老師 2221001001001應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額一13%和2221001001003應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額(13%)有什么區(qū)別
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2019-05-03
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)嗎?
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2021-05-06
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2025-04-09
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”兩個(gè)科目期末需要結(jié)平么?
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2018-01-15
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,不設(shè)置三級(jí)科目,。購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),如何入賬。直接記在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?
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2018-04-27
小規(guī)模企業(yè)減免稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅額,還是直接沖應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅呢?
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2018-01-05