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購進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應(yīng)收,貸銀行,貨物已到對方,但一直未開發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理,?會影響增值稅和所得稅嗎?匯算請教如何調(diào)整?
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2020-05-14
出口退稅出口明細(xì)表打印出來怎么沒有出口數(shù)量、出口進(jìn)貨金額、應(yīng)退增值稅稅額?什么地方錯了,請教[抱拳][抱拳][抱拳]
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2019-12-04
增值稅和固定資產(chǎn)需要專門的賬本登明細(xì)賬嗎
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2016-12-16
1購買辦公用品借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.832,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好,第二部貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
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2018-07-24
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應(yīng)數(shù)據(jù)對應(yīng)不上,相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
老師,開增值稅普通發(fā)票,需要交增值稅和所得稅嗎?
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2016-10-18
我6末計提增值稅怎么計提 我7月份交增值稅11300
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2021-08-10
賣門面需要交土地增值稅和增值稅,分別稅率多少
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2021-08-19
退的增值稅的,計入營業(yè)外收入,年底用交增值稅嗎
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2018-07-05
增值稅多交了,銀行實(shí)際扣款與增值稅申報表不符
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2020-02-14
以前年度少轉(zhuǎn)出增值稅未交增值稅,要怎么處理呀?
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2017-07-28
老師,銷項(xiàng)稅和增值稅里的未交增值稅有啥區(qū)別啊
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2024-11-11
季度繳納增值稅,需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅嗎
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2020-07-04
小規(guī)模還要交增值稅?增值稅不是都進(jìn)了成本了嗎?
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2018-11-05
小規(guī)模30萬以內(nèi)免增值稅,應(yīng)交增值稅的帳怎么做?
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2020-05-02
預(yù)征土地增值稅是否可以減去本月預(yù)交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預(yù)交增值稅:15萬。那預(yù)繳土地增值稅的計稅額為:500-15=485嗎?營改增,新項(xiàng)目
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2018-02-07
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時的分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅???我是問小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理,不是問的一般納稅人的賬務(wù)處理
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2021-01-15