老師農(nóng)民專業(yè)合作社,主營業(yè)務(wù)收入,需要有哪里明細了
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2018-12-21
為什么快賬軟件里利潤表(季報)第三期主營業(yè)務(wù)收入沒有,我都結(jié)了賬的,第三期是指7月,8月,9月三個月吧?系統(tǒng)8月9月沒有賬,就只是按了結(jié)賬的步驟
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2016-12-21
利潤表的主營業(yè)務(wù)收入 借貸方都有金額 該怎么辦 怎么做
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2022-01-04
主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本如何選擇附件
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2021-07-26
房地產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-06-16
微信收入是企業(yè)的主要收入有沒有什么危險
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2021-06-05
老師,你好,珠寶行業(yè)小規(guī)模納稅人,銷售收入分錄,借現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅 消費稅分錄怎么做? 消費稅什么時間點做
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2019-08-10
老師,印花稅,稅源明細錄入,計稅金額是填7--9月的主營業(yè)務(wù)收入,還是填增值稅銷項稅額呀
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2022-10-06
疫情期間,武漢小規(guī)模納稅人減免增值稅,免征的增值稅需要計入營業(yè)外收入嗎?如何做賬借現(xiàn)金1萬貸主營業(yè)務(wù)收入1萬,借,應(yīng)交稅費~減免稅款300貸營業(yè)外收入300,是這樣嗎?
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2020-04-23
5月份收到4月份以前的收入,稅率按新稅率還是老稅率征收
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2019-08-12
老師好 工程上銷售商品,開具13%發(fā)票,在主營業(yè)務(wù)收入中單獨列項嗎,工程是標注主營業(yè)務(wù)收入-工程收入
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2023-04-11
甲咨詢公司為小規(guī)模納稅人按月進行增值稅納稅申報,取得含稅咨詢收入共計303,000元,甲咨詢公司減按1%征收率征收增值稅。答案:(1)銷售額=303000÷(1+3%)=300000(2)應(yīng)納增值稅=300000×3%=9000為什么要按3%的征收率,為什么不按1%的征收率
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2023-03-09
未開票收入603400 匯算清繳作視同銷售收入處理 單位開票增值稅率3 請問如何賬務(wù)處理
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2019-05-10
康平公司為居民企業(yè),生產(chǎn)銷售機械設(shè)備,企業(yè)所得稅稅率為259%。2019年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬元,投資收益360 萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本3740萬元,其他業(yè)務(wù)成本460萬元,稅金及附加 260萬元,銷售費用1500萬元,管理費用90萬元,財務(wù)費用350萬元,營業(yè)外支出110 萬元。其中:
(1)銷售費用中包含廣告費1345 萬元;
(2)管理費用中包含業(yè)務(wù)招待費100萬元;
(3)營業(yè)外支出中包含行政罰款2萬元,銀行罰息4萬元,贊助支出5萬元。
(其他相關(guān)資料:以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)到本年度準予扣除的廣告費為3萬元;各扣除項目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù);除以上各項外,無其他納稅調(diào)整事項。金額單位用萬元表示。)
要求:(1) 計算康平公司2019年度會計利潤;
(2)計算康平公司2019年度準予稅前扣除的廣告費金額和納稅調(diào)整額;
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2023-04-25
某企業(yè)本年的“主營業(yè)務(wù)收入”為1000000元,“其他業(yè)務(wù)收入”為100000元,“主營業(yè)務(wù)成本”為450000元,“稅金及附加”為10000元,
“銷售費用”為60000元,“管理費用”為25000元,“財務(wù)費用”為5000元,“其他業(yè)務(wù)成本”為80000元,“營業(yè)外收入”為50000元,“營業(yè)外支出”為20000元。
要求(1)計算本年該企業(yè)的所得稅并做會計分錄
(企業(yè)所得稅稅率為25%);(2)進行收入、費用的結(jié)轉(zhuǎn);
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2021-10-28
有應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款,怎么算審計期間的實際營業(yè)收入增長率,具體步驟
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2023-11-18
景點門票收入,母公司代收,統(tǒng)一給子公司甲,甲收到母公司的收據(jù)(欠劇),借,其他應(yīng)收款5萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入4.5萬,應(yīng)交稅費\增值稅0.5萬,請問對嗎?
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2020-04-21
請問老師,有個問題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈一的這個賬務(wù)處理的問題,因為增值稅里的買一贈一是屬于視同銷售,但是企業(yè)所得稅里的買一贈一是按照各項商品的公允價值的比例來分攤,但是這個會計賬務(wù)處理那到底是按哪個來做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣牛奶買一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對不起來了呀,那不是做錯了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯了:紅沖發(fā)票時沒沖主營業(yè)務(wù)收入7676元,三月報稅的時候也沒注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認的申報了,是對的;而報表和所得稅根據(jù)賬來的,所以收入就多報了;由于當(dāng)月沒核實,后面每次申報就只核實了當(dāng)季度的,就一直這樣累計下去,到年底的時候也是這么報的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問問老師,我是把那筆賬改了,每季度的報表和所得稅重新更正申報嗎?
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2021-04-05
老師,請問一下,9月采購方收到我公司發(fā)出的貨物,但是沒有讓我們公司開具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營業(yè)務(wù)收入及增值稅銷項稅?,F(xiàn)在10月份報增值稅的時候是報的未開票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對方開了全額發(fā)票,那11月份的時候報稅怎么處理呢?
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2024-10-22
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