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老師湖北武漢,非學(xué)歷教育的企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
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2023-12-19
非獨(dú)立分公司的企業(yè)所得稅是匯總到總公司繳交嗎
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2018-10-25
例如,企業(yè)之間支付的管理費(fèi),是不能扣除的,那直接法就是0,間接法,全額調(diào)整,,,就間接法這里的全額調(diào)整是什么意思
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2021-10-27
電腦開發(fā)票顯示有一行數(shù)據(jù)非法,改了幾遍還是顯示數(shù)據(jù)非法
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2022-07-22
農(nóng)民合作社,購買生豬再賣增值稅跟企業(yè)所得稅都免嗎?
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2021-06-17
11、某居民企業(yè)于2008年5月注冊成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元;取得違約金收入10萬元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元; (3)產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費(fèi)用1 000萬元;財務(wù)費(fèi)用200萬元;管理費(fèi)用1 200萬元;另外,企業(yè)當(dāng)年共繳納540萬元增值稅; (4)營業(yè)外支出800萬元,其中贊助支出60萬元,被工商機(jī)關(guān)罰款20萬元; (5)全年計入成本費(fèi)用并實(shí)際支付工資800萬元,發(fā)生的工會經(jīng)費(fèi)17.5萬元,職工福利費(fèi)90萬元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼),職工教育經(jīng)費(fèi)45萬元。 已知:2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答計算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2020-05-20
工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的享受減半征收嗎?
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2019-02-21
所得稅匯算清繳時,“管理費(fèi)用”下的“辦公費(fèi)”明細(xì),在哪一行調(diào)增?是其他嗎?
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2018-05-06
老師好! 農(nóng)民工專戶發(fā)放的農(nóng)民工工資沒有申報個稅, 1、能作為工資薪金總額的基數(shù)嗎? 2、該農(nóng)民工工資能所得稅前扣除嗎?
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2020-01-07
甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年度取得銷售收入4300萬元,銷售成本2830萬元;出租設(shè)備取得租金收入100萬元;實(shí)現(xiàn)的會計利潤422.38萬元。銷售有關(guān)的費(fèi)用支出如下: (1) 銷售費(fèi)用825萬元,其中廣告費(fèi)700萬元; (2) 管理費(fèi)用425萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)45萬元; (3) 財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中向當(dāng)?shù)啬炽y行借款100萬,年利率為5.8%,向非金融企業(yè)借款250萬元,支付年利息20萬元。 (4)計入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資270萬元,發(fā)生的工會經(jīng)費(fèi)7.5萬元、職工福利費(fèi)41萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)9萬元; (5)營業(yè)外支出150萬元,其中包括通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款75萬元,贊助支出10萬,合同違約金4萬以及因違反環(huán)保文件的相關(guān)規(guī)定,被環(huán)保部門處以罰款3萬。 (6)投資收益賬戶中:購買國庫券利息收入50萬元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬元。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額
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2023-05-23
投資于非上市公司,按權(quán)益法確認(rèn)的投資收益,按照企業(yè)會計準(zhǔn)則作為收入并入利潤。但是在計算企業(yè)所得稅是予以剔除,不作為納稅所得額計算,不需要交納企業(yè)所得稅。 這是為什么,不是說投資上市公司的投資收益才不交所得稅的嗎?
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2019-12-10
老師,民間非營利組織所得稅申報表里的成本,是填業(yè)務(wù)活動成本,還是成本加費(fèi)用的合計數(shù)?
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2020-10-07
老師,民間非營利組織所得稅申報表里的成本,是填業(yè)務(wù)活動成本,還是成本加費(fèi)用的合計數(shù)?
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2020-10-08
老師,你好。企業(yè)所得稅匯算清繳表里企業(yè)內(nèi)部部門信息跟高級管理人員信息填嗎
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2021-04-21
本月卷煙銷售成本為1200萬元,銷售費(fèi)用400萬元,管理費(fèi)用300萬元(業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元),財務(wù)費(fèi)用30萬元,(銀行貸款利息)。 計算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅所得額和所得稅
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2020-06-24
老師,我是核定征收的個體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報了企業(yè)所得稅,申報的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬的工程款,扣下三點(diǎn)6萬,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬價稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
軟件的會員費(fèi)計入了管理費(fèi)用,在計算企業(yè)所得稅時要納稅調(diào)增嗎?有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時談好是一共12個點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個點(diǎn)是管理費(fèi),6個點(diǎn)是稅費(fèi)?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19