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計(jì)提增值稅、附加稅和印花稅時(shí),借:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅務(wù)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收稅費(fèi)-印花稅 對(duì)嗎
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2017-04-18
某公司將稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的最晚應(yīng)于2018年11月5日繳納的稅款30萬元拖至2018年11月15日繳納。根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)依法加收該公司滯納稅款的滯納金為( )元。30*10000*0.0005嗎?
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2019-05-01
技術(shù)轉(zhuǎn)讓要免征增值稅嗎
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2020-03-21
第一道門票不征稅增值稅?
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2019-07-22
什么是即征即退增值稅啊?
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2020-05-30
本月計(jì)提了資管產(chǎn)品應(yīng)交增值稅、附加稅,還需要計(jì)提水利建設(shè)基金嗎?
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2019-04-03
老師,餐飲行業(yè)的所得稅征收方法有查賬征收和核定征收,稅率分別為多少,選哪種比較合算
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2015-12-07
轉(zhuǎn)讓金融商品 盈虧相抵后,正差,借:投資收益,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,發(fā)生了納稅義務(wù),這個(gè)能理解。 負(fù)差,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,貸:投資收益 投資收益不是損益類嗎,虧了的時(shí)候,投資收益有余額,該怎么能方便理解呢 請(qǐng)老師幫忙了解答下,謝謝!!
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2019-04-18
長(zhǎng)城工廠為增值稅一般納稅人, 增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)收到大華工廠投入資本200000元存入銀行,其中50 000元作為實(shí)收資本,150 000元作為資本公積。 (2)向銀行申請(qǐng)取得期限為3年的借款150000元,已存入銀行存款賬戶。 (3)從星海工廠購入A材料5 000千克,買價(jià)200 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。 (4)從星海工廠購入的A材料5000千克,金額200 000元,驗(yàn)收入庫。 (5)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料100千克,單價(jià)40元, B材料200千克, 單價(jià)30元, 生產(chǎn)車間一般耗用C材料300千克,單價(jià)15元,管理部]領(lǐng)用D材料300千克,單價(jià)10元。 6)采購員劉力預(yù)借差旅費(fèi)800元,以現(xiàn)金付訖。 (7)分配本月應(yīng)付職工工資40000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,車間管理人員工資6 000元, 企業(yè)管理人員工資9 000元。 (8)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4000元, 其中生產(chǎn)車間2660元,管理部門1340元。 (9)計(jì)提本月短
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2020-07-19
是不是建筑公司簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目開具工程發(fā)票時(shí)增值稅要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) ,收到材料專票用于簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目不能抵扣就得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,一般計(jì)稅開具工程專票正常做銷項(xiàng)稅,收到專票可以直接進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 是這樣嗎?
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2018-08-28
稅法 卷3,8-3 老師,第四問在算增值額的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有扣增值稅?5000*10%呢
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2019-10-12
老師 法律咨詢有限公司 這種公司要交什么稅?增值稅嗎
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2015-11-24
我們是投資公司,要做定增基金,1、收取管理費(fèi)2% 其中0.1%是給另一個(gè)公司的,納稅額是2%--0.1%嗎?2.浮動(dòng)收益也要繳納增值稅嗎?
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2016-09-19
建筑公司預(yù)收賬款100萬元怎么做賬?下面兩種處理哪個(gè)是對(duì)的?1、借:銀行存款--100萬,貸:預(yù)收賬款--100萬;2、借:銀行存款--100萬,貸:預(yù)收賬款900900.9元,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1元學(xué)堂老師的回答是:您好,根據(jù)最新的文件,兩個(gè)都不對(duì)。應(yīng)該是,借:銀行存款,100萬元,貸;預(yù)收賬款,100萬元同時(shí),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)100萬元*預(yù)征稅率/(1+預(yù)征稅率),貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),100萬元*預(yù)征稅率/(1+預(yù)征稅率)。為什么是“貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)100萬元*預(yù)征稅率/(1+預(yù)征稅率)”?
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2017-10-07
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
你好,公司虧損準(zhǔn)備注銷,無力償還的法人欠款應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理?
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2019-04-26
公司現(xiàn)在還在籌建期,然后公司是包中餐,員工不用出錢的,這個(gè)是怎么作賬的。還有廚房購買了一些灶、鍋之內(nèi)的。總共7520元。這個(gè)是要計(jì)入低值易耗品嗎?還是直接計(jì)入管理費(fèi)-開辦費(fèi)中
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2017-09-01
不征消費(fèi)稅的物品算增值稅的話, 組價(jià)是不是就是成本加利潤 乘以增值稅稅率是不是就不用 成本+利潤除以1-消費(fèi)稅稅率
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2023-04-28
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤480,是不是這樣處理,借:管理費(fèi)用 480貸:庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅480 貸:管理費(fèi)用 我今司這個(gè)用又開了13000的銷售票,是不是借:應(yīng)收賬款 13000貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅3000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528?
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2019-01-10
企業(yè)購買勞保用品并取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí),借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款; 2、各部門領(lǐng)用勞保用品時(shí),借:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)(根據(jù)費(fèi)用所屬部門計(jì)入相關(guān)科目),貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品;
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2023-12-29