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【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。 (2)外購的動力燃料支付增值稅進項稅額35萬元,70%用于增值稅應稅項目,另30%用于免征增值稅項目。要求:計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額。
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2022-05-11
老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計入營業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應增值稅對應的附加稅,是直接不計提也不繳納,還是計提后,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
老師好,麻煩問一下,增值稅專票的購貨方或銷售方信息開戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
申報增值稅報表時,提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務失敗,錯誤代碼:(103),異常原因:101003092000002;出現(xiàn)系統(tǒng)異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運維人員進一步分析處理,這是什么原因,要怎么處理?
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2019-10-13
老師,5月支付金稅盤維護費560元,做分錄借管理費用560,貸銀行存款560,這樣做分錄是不是報增值稅時不能填減免,如果下月報增值稅減免,怎么做分錄?
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2020-06-10
老師您好,請問:國家稅務總局關(guān)于廢止《車輛購置稅征收管理辦法》的決定是什么意思???是以后買車時不用繳納購置稅嗎?
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2019-08-16
老師,如果開了增值稅專用發(fā)票按簡易征收的稅率開的 稅率是5,這個發(fā)票應該怎么處理?
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2019-05-30
老師好,我想咨詢一下,我們要代開增值稅專用發(fā)票,品名是修理費,征收品目應該選什么呢?
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2020-04-18
誰有企業(yè)銀行賬戶管理的,怎樣會方便核算
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2021-12-16
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專用發(fā)票如何進行認證?
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2020-12-15
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務處理,無需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務處理。 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
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2023-12-07
老師,我問下,去年原來的同事收到租賃費,她是借銀行存款,貸管理費用-租賃費,沒有走應收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯了,導致余額對不上
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2023-07-31
17年11月份收到就業(yè)辦補貼 做的分錄是借銀行存款貸營業(yè)外收入 現(xiàn)在就業(yè)辦讓在18年五月份調(diào)整一下 不應該走營業(yè)外科目應該是管理費用 我應該怎么調(diào)憑證?
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2018-06-07
公司繳納社保后借:管理費用-員工社保費 銷售費用-員工社保費 其它應收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時借:管理費用-工貿(mào) 銷售費用-工資貸:其它應收款-XXX 現(xiàn)金工資不計提,當月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒有問題
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2018-10-07
新企業(yè) 股東購買了家具,如辦公桌,應該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實收資本 那管理費用開辦費跟這個有關(guān)系嗎?
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2016-08-22
老師您好:稅控盤年費280會計分錄一般納稅人交服務費的分錄: 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應納稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 這個分錄里,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購買數(shù)臺增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為38000元,增值稅稅額為4940元,價款和稅款以銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄: (1)取得設(shè)備,支付價款和稅款時: 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應納稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費用 42940 這個例題取得設(shè)備時為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時價款和稅款都沖減管理費,還要進行折舊嗎?在現(xiàn)實賬務處理時直接沖減管理費用對嗎?
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2019-12-05
我是駕校培訓行來,剛轉(zhuǎn)一般納稅人繳6個點稅,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,又趕上今年的疫情,增值稅免征了,收到的專票我可以直接入成本嗎?
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2020-04-09
收到一張進項稅額3%的勞務加工費的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報時,是不是要在表三中“3%征收率的項目”一行中填寫?是填寫本期發(fā)生額嗎?
1/1147
2019-12-02
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-07-11