国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師好,如果企業(yè)沒(méi)有殘疾人能否按90%征收殘保金?
1/1146
2020-03-22
老師,個(gè)體戶是核定征收。一年不超過(guò)500萬(wàn)。是指所有的開(kāi)票金額不超過(guò)500萬(wàn)嗎
3/149
2023-09-25
啤酒生產(chǎn)加工企業(yè),1、征哪些稅?2、如何計(jì)稅征收?3、成本使用什么方法核算最為恰當(dāng)?
1/1258
2017-06-14
小規(guī)模公司,稅務(wù)局核定季度征收企業(yè)所得稅。18年的虧損能抵消19年的企業(yè)所得稅嗎?
1/790
2019-01-09
問(wèn)下水利基金是根據(jù)什么征收的 ?比例多少啊
1/639
2017-08-03
定額征收是定一個(gè)金額納稅嗎?
2/610
2019-03-11
老師好有幾個(gè)問(wèn)題:殘疾人保證金是全國(guó)強(qiáng)制征收嗎?不交會(huì)有什么影響?
2/376
2021-12-10
老師,個(gè)體戶核定征收,每個(gè)月核定不含稅額度為29900元,若我本月開(kāi)票金額為5萬(wàn)元,需要交哪些稅?相應(yīng)的稅額是多少呢?謝謝老師
3/427
2023-07-17
差額征收 稅金是204 稅率是多少
1/440
2021-05-12
金蝶的現(xiàn)金管理模塊有哪些功能?
1/3029
2020-08-03
職工從會(huì)計(jì)那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢(qián)之后去外出學(xué)習(xí),然后買(mǎi)了一些原材料,又坐車(chē),還有一些吃飯,以及其他費(fèi)用。并且這些都沒(méi)有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費(fèi)用
2/241
2019-03-28
職工從會(huì)計(jì)那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢(qián)之后去外出學(xué)習(xí),然后買(mǎi)了一些原材料,又坐車(chē),還有一些吃飯,以及其他費(fèi)用。并且這些都沒(méi)有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費(fèi)用
1/246
2019-03-28
老師,制造業(yè)的管理費(fèi)用占不含稅收入的百分之幾在合理范圍?
2/827
2016-04-13
老師我想問(wèn)一下,審計(jì)費(fèi)用為什么不是計(jì)入管理費(fèi)用,而是計(jì)入成本?還有如果計(jì)入成本了,那營(yíng)業(yè)外收入80,可不可以寫(xiě)成投資收益80
3/1206
2020-02-21
.某公司2022年1~4月份的預(yù)計(jì)銷售收入分別為300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、320萬(wàn)元、2280萬(wàn)元 其他有關(guān)資料如下: (1)收賬政策:當(dāng)月銷售當(dāng)月收現(xiàn)60%,下月收現(xiàn)30%,其余部分下下月收回。 (2)當(dāng)中材料按下月銷售收入的80%采購(gòu)。付款政策:當(dāng)月全部付現(xiàn)。 (3)該企業(yè)3月支付的直接人工為82.7萬(wàn)元,制造費(fèi)用和銷售管理費(fèi)用共計(jì)68.5萬(wàn)元(其 中包含折日15萬(wàn)元) (4)假設(shè)每季度末現(xiàn)金余額不得低于2萬(wàn)元,現(xiàn)金余缺通#過(guò)銀行借款來(lái)調(diào)整。 (5)該企業(yè)2021年末存在長(zhǎng)期貸款10萬(wàn)元,借款年利率為15%,每季度償還利息;現(xiàn)金籌 措時(shí)的借款利率12%,借款的本金必須是1萬(wàn)元的整倍數(shù),每月支付利息,借款在期初,還款 在期末。假設(shè)2月末無(wú)現(xiàn)金余額。 (6)假設(shè)涉及賒銷業(yè)務(wù)均通過(guò)“應(yīng)收賬款”核算。 要求: 根據(jù)以上資料計(jì)算確定該企業(yè)3月末的現(xiàn)金余額。
1/215
2023-03-16
你好,2020年借管理費(fèi)用貸銀行存款讓我記錯(cuò)科目為借其他應(yīng)收賬款貸銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整
1/725
2021-05-25
給采購(gòu)餐費(fèi)備用金2000,還剩100塊,然后又給了他2000餐費(fèi)備用金,這個(gè)第一次給剩下的100元可不可以當(dāng)做退回來(lái)的,分錄這樣做借管理費(fèi)用1900 現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款2000 不過(guò)事實(shí)上這100塊是沒(méi)有退回來(lái),而是作為下次給的2000餐費(fèi)一起用。那這樣做分錄可不可以
1/1036
2017-07-25
新公司成立員工買(mǎi)東西做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,銀行還沒(méi)有投入資金,這樣做后資產(chǎn)總額就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)該怎么做分錄呢
3/645
2020-07-11
你好,我9月份計(jì)提了咨詢費(fèi)用50萬(wàn): 借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 500000 貸:其他應(yīng)收款 500000 現(xiàn)在我取得了咨詢費(fèi)80萬(wàn)發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬做分錄?
1/859
2017-11-30
老師 我公司收到門(mén)面租金,我2月沒(méi)有確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 1月份計(jì)提了相關(guān)費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 3月份確認(rèn)收入 借:其它應(yīng)付款 貨:其它營(yíng)業(yè)收入。每月產(chǎn)生的費(fèi)用借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 對(duì)不對(duì)?
4/492
2022-03-23