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老師,殘保金小規(guī)模是減半征收嗎
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2019-07-12
我想問(wèn)下什么是簡(jiǎn)易征收?稅率跟征收率是一樣的嗎?
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2020-09-03
老師房地產(chǎn)簡(jiǎn)易征收的征收率是3%還是5%
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2017-04-25
納稅人自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品和在建工程、管理部門(mén)、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、提供勞務(wù)以及用于饋贈(zèng)、贊助、廣告、樣品、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)等,均視同對(duì)外銷(xiāo)售,繳納消費(fèi)稅。怎么通俗易懂的理解?
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2022-12-04
一般的公司不管一般納稅人或小規(guī)模都是核定征收的嗎?
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2017-11-03
建筑企業(yè)每個(gè)管理費(fèi)用無(wú)法清晰的算在各個(gè)標(biāo)段,怎么處理
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2019-05-05
新成立的個(gè)體戶(hù),專(zhuān)管員不給核稅,可以做查賬征收申報(bào)么?
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2022-01-11
老師,軟件企業(yè)的即征即退中,無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)指哪些?除了水電、房租,非研發(fā)部使用的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)、管理銷(xiāo)售費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng),都要分?jǐn)倖幔?/span>
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2022-09-06
預(yù)期管理層的商譽(yù)減值過(guò)程無(wú)效,注冊(cè)會(huì)計(jì)師決定使用管理層的方法和不同于管理層的假設(shè)、數(shù)據(jù),對(duì)方法、假設(shè)和數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)價(jià),做出了注冊(cè)會(huì)計(jì)師的點(diǎn)估計(jì),建議管理層按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師的點(diǎn)估計(jì)進(jìn)行調(diào)整。 恰當(dāng)嗎?
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2023-08-26
建材商場(chǎng),主業(yè)是租金收入,副業(yè)是商場(chǎng)管理費(fèi)收入。剛開(kāi)始簽合同租金定的價(jià)格很高,管理費(fèi)很低?,F(xiàn)在和商戶(hù)簽一份補(bǔ)充協(xié)議,按照補(bǔ)充協(xié)議上金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局會(huì)認(rèn)同你嗎
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2018-08-14
公司注銷(xiāo),應(yīng)收及預(yù)付賬款,應(yīng)付及預(yù)收賬款,均為呆死帳,現(xiàn)在要平賬,網(wǎng)上看到有一下幾種方法,舉例: 1:現(xiàn)金支付,2:資產(chǎn)減值損失,3:營(yíng)業(yè)外支出,4:管理費(fèi)用。 以上四種方法,哪個(gè)更合適?為什么?
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2016-11-23
我們公司圍墻外綠化部分因修路被征收了,收到征收款比之前的土地及綠化的金額大很多,怎么做賬務(wù)處理呢?土地和綠化都進(jìn)的無(wú)形資產(chǎn)科目
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2016-12-28
交回伙食費(fèi)時(shí):借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:管理費(fèi)用-伙食費(fèi)。 支付菜款:借:管理費(fèi)用,貸;庫(kù)存現(xiàn)金
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2019-01-02
聽(tīng)說(shuō),西藏免征消費(fèi)稅,我這樣的文件嗎?急等回復(fù)
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2020-12-16
付款以后沒(méi)發(fā)票,之后要攤銷(xiāo),借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 對(duì)吧? 如果付款以后有發(fā)票要攤銷(xiāo)怎么做分錄?
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2016-07-01
請(qǐng)問(wèn),我們一個(gè)客戶(hù)他之前買(mǎi)的東西有預(yù)收款我一直掛著,后來(lái)他們想把這個(gè)多付的錢(qián)讓我們換成商場(chǎng)的預(yù)付卡,我們是做煙酒商貿(mào)的,我們店就在商場(chǎng)里,這個(gè)預(yù)付卡是商場(chǎng)團(tuán)購(gòu)的業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)我如果這樣做這筆業(yè)務(wù)可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,同時(shí),借:管理費(fèi)用福利費(fèi),貸:銀行。意思是我們公司把這預(yù)收款買(mǎi)成卡做員工福利,再把卡給他
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2020-05-29
公司應(yīng)收賬款的零頭收不回來(lái),我該做營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?需要哪些附件?
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2017-07-09
請(qǐng)問(wèn)一下我們公司銀行收到了一筆社保退回的款項(xiàng),這一筆款項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄。是借:銀行 3200 貸:管理費(fèi)用-社保 2870 其他應(yīng)收款-代扣社保 330
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2020-03-19
老師!如果有應(yīng)收賬款借方余額二~三年的還掛在帳上,我是記:營(yíng)業(yè)外支出科目吧還是記管理費(fèi)用
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2020-07-31
我想問(wèn)一下,這一筆我們已開(kāi)票,但是我們經(jīng)理要我從管理費(fèi)用調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入嗎?可以做其他業(yè)務(wù)收入嗎?為什么?
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2018-12-06