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老師好,我是一般納稅人,這個(gè)月收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),開(kāi)具日期是2019.6.6??。在交進(jìn)口增值稅的時(shí)候,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?貸:銀行存款。 目前沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,那就要在后面有銷(xiāo)項(xiàng)稅的月份,把這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?”轉(zhuǎn)進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)嗎?謝謝!
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2019-06-24
“營(yíng)改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問(wèn)題
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2023-02-21
每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫(xiě)?外地預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-12
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回答的,對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營(yíng)改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
老師,我們這邊是一直沒(méi)有交稅,買(mǎi)東西也不進(jìn)增值稅,賣(mài)東西也不寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅,每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費(fèi)用,這樣計(jì)對(duì)嗎? 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫(xiě)借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒(méi)有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
營(yíng)改增后,無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
營(yíng)改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
營(yíng)改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),分錄為借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng),是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
請(qǐng)問(wèn)一下, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個(gè)科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師;年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時(shí)候使用?
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
老師好,計(jì)提增值稅時(shí):借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認(rèn)證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個(gè)稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大,我們認(rèn)證之后可以無(wú)期限抵扣嗎,而且我們估計(jì)要抵扣好幾個(gè)月,那么分錄要怎么寫(xiě)才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))61000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))57900 那么我們這個(gè)57900可以用于下個(gè)月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
這個(gè)增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個(gè)數(shù)?
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2019-03-05
增值稅免交的增值稅可以放在營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
1/1776
2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
2/1881
2018-09-20