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答案怎么會(huì)是直接用期末遞延所得稅余額加上應(yīng)交所得稅呢,不是應(yīng)該用當(dāng)期增加的遞延所得稅加應(yīng)交所得稅嗎
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2021-07-10
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,但是是沒有稅款的,過了申報(bào)期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
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2020-07-24
老師您好,請(qǐng)問,我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬投入另一個(gè)企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬怎么處理?這1000萬的入賬依據(jù)是什么? 對(duì)B公司,這1000萬的入賬依據(jù)是?后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理?
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2019-08-15
老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤(rùn),需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做,是不是無法累計(jì)那個(gè)虧損了呀?這個(gè)季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15
老師,請(qǐng)問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額,季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的,這個(gè)月剛接手,忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),要到現(xiàn)場(chǎng)直接申報(bào) ,請(qǐng)問下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師,以前年度一直虧損,今年公司盈利,為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
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2024-07-10
老師,先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒有填報(bào)預(yù)繳所得稅,這種情況要怎么處理?
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2019-08-15
請(qǐng)問老師,看個(gè)視屏說:公司收入310萬,25%的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅,如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬,怎么算的?
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2020-07-21
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
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2024-01-27
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了,把萬元填成元了,然后第二季度和第三季度又按萬元填的,不過我們不涉及交所得稅,一直虧損,我可以不更改嗎?
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2019-11-13
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn),為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩,再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了!打算年報(bào)時(shí)一塊交,那么沒有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎?
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2019-04-13
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒有交企業(yè)所得稅,是不是很危險(xiǎn),會(huì)有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
老師,每筆外管稅都要交企業(yè)所得稅嗎?還是交的那個(gè)月是本季度最后一個(gè)月才交?
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2019-07-25
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅,那完整的分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
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2018-07-05
某事業(yè)單位存在企業(yè)所得稅納稅義務(wù),本年應(yīng)交納企業(yè)所得稅500元。之后,將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,并通過開戶銀行向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納稅款500元。請(qǐng)做一下該事業(yè)單位的會(huì)計(jì)分錄(帶有數(shù)值)
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2021-12-16
老師我們公司是企業(yè)所得稅核定的,我們公司是工程公司要外地預(yù)交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在出現(xiàn)季度報(bào)企業(yè)所得稅帶不出來,又不能填寫,這有什么辦法解決嗎?不然我們外地預(yù)交就白費(fèi)了,這不等于重復(fù)繳稅嗎
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2019-04-16
企業(yè)代扣帶繳個(gè)人所得稅 借 應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 不是通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的么,為啥是應(yīng)付職工薪酬核算的
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2020-02-25