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老師, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)怎么增加科目
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2022-03-18
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒(méi)有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
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2017-02-03
營(yíng)改增后,單位之間無(wú)償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
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2017-05-29
房產(chǎn)交換中由哪一方來(lái)交土地增值稅
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2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊,交不交增值稅
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2017-06-15
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
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2022-04-14
內(nèi)賬需要反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎
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2019-02-01
只交增值稅,先不交所得稅,可以領(lǐng)票嗎
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2020-07-04
購(gòu)買金稅盤的賬借:管理費(fèi)用820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,貸:營(yíng)業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷項(xiàng)稅額。在交納的時(shí)候沒(méi)有轉(zhuǎn)出。直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02
提問(wèn):小規(guī)模企業(yè) 銷項(xiàng)稅額 記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本季度普票減免 做 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎
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2022-06-28
老師 我們做賬的時(shí)候?yàn)樯稌?huì)有一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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2024-07-24
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-07-15
企業(yè)注銷時(shí),無(wú)欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄? 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83 222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
因代開(kāi)專票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時(shí),有些說(shuō)借:營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說(shuō)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說(shuō)借管理費(fèi)用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回答的,對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營(yíng)改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
“營(yíng)改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問(wèn)題
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2023-02-21