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我想請教一下:我單位是施工企業(yè),甲方欠的工程款抵房,且不入公司的帳直接給單位領(lǐng)導(dǎo)或職工的賬務(wù)處理,要不要交稅。前期已經(jīng)開過發(fā)票,計(jì)入了收入。 借:(其他應(yīng)收款 ) 40萬,貸:應(yīng)收賬款-甲方 40萬,借方不知道走啥科目
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2020-10-29
請問出租廠房款項(xiàng)尚未收到,借方科目是其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
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2022-03-28
未開票的多筆收入,一直放在預(yù)收賬款里,后轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,現(xiàn)準(zhǔn)備分期交稅,直接做收入。 這樣操作有不妥嗎?
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2020-05-16
請問,企業(yè)詢證函中一個(gè)企業(yè)既有應(yīng)收賬款也有其他應(yīng)付款要怎么發(fā)函?
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2017-10-16
1、某旅游企業(yè)2021年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購買商品20000元,用銀行存款支付10000元,余款暫欠。(2)銷售產(chǎn)品100000元,收到貨款50000元,存入銀行,余款尚未收到。 (3)支付第二季度房租3000元。 (4) 本月支付短期借款利息15000元, 其中已預(yù)提5000元。(5)本月分配的工資費(fèi)用與實(shí)際支付的工資均為100000元。(6)收回外單位前欠應(yīng)收賬款20000元。 (7)收到購貨單位預(yù)付貨款40000元,下月交貨。 (8)收到自來水公司賬單,本月應(yīng)付水電費(fèi)400元,下月支付。要求:分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制原則核算該旅游企業(yè)2021年6月份的收入和費(fèi)用情況。
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2022-10-01
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款分錄怎么做
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2018-06-13
往來款中其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款怎么區(qū)分,比如裝修款我放在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款。一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生我分不清掛其他應(yīng)付還是應(yīng)付
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2020-07-20
之前有一筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn) 當(dāng)時(shí)還是意向 對方轉(zhuǎn)了一筆款 但是銀行轉(zhuǎn)帳摘要又寫了轉(zhuǎn)讓某不動產(chǎn) 所以錢進(jìn)來做了預(yù)收賬款 但是現(xiàn)在改變了合作方式 不打算轉(zhuǎn)讓該不動產(chǎn)了 想把預(yù)收款調(diào)整成負(fù)債 其他應(yīng)付款 請問需要什么作為附件
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2024-03-01
(1)購買商品20000元,用銀行存款支付10000元,余款暫欠。.(2)銷售產(chǎn)品10000元,收到貨款50000元,存入銀行,余款尚未收到。 (3)支付第二季度房租3000元。 (4)本月支付短期借款利息15000元,其中已預(yù)提5000元。(5)本月分配的工資費(fèi)用與實(shí)際支付的工資均為100000元。(6)收回外單位前欠應(yīng)收賬款20000元。 (7)收到購貨單位預(yù)付貨款40000元,下月膠貨。 (8)收到自來水公司賬單,本月應(yīng)付水電費(fèi)400元,下月支付。要求:分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制原則核算該旅游企業(yè)2021年6月份的收入和費(fèi)用情況。
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2022-09-30
要求:(一)計(jì)算華興公司的計(jì)劃重要性水平; )2)實(shí)際執(zhí)行的重要性水平; 3)假如制定計(jì)劃時(shí)分配到存貨的重要性水平為70萬元,利用存貨計(jì)價(jià)測試發(fā)現(xiàn)存貨A少計(jì)20萬元,存貨B多計(jì)30萬元,推斷總體誤差為少計(jì)180萬元,期初已查出多計(jì)80萬元沒有調(diào)整。試問存貨錯(cuò)報(bào)是否會影響注會審計(jì)意見? 4)假設(shè)應(yīng)收賬款計(jì)劃重要性水平為90萬元,注會審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)華興與其投資者晉美公司存在沒有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的其他應(yīng)收款48萬元,查出后建議華興調(diào)整,如果該公司拒絕調(diào)整,注會是否發(fā)表保留意見審計(jì)報(bào)告。
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2020-03-07
老師好,發(fā)現(xiàn)去年10月有一張往來款憑證金額做錯(cuò)了,例如往來款實(shí)際是10000元,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款,結(jié)果做賬是寫的金額為11000元,現(xiàn)在有什么補(bǔ)救措施嗎?還是說不改也沒事,謝謝。
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2020-01-23
收到其他公司往來款應(yīng)該怎么做賬,是不是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
1/5208
2018-10-31
其它應(yīng)收款減少,應(yīng)收帳款也減少了 ?借:其它應(yīng)收款-訂單款 貨:應(yīng)收帳款 退款怎么做分錄啊 求解啊,急?。?!
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2016-11-21
長期掛賬包括哪些:其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付款項(xiàng)、預(yù)收款、預(yù)付款、所有應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付款嗎
1/2015
2019-09-16
請問什么時(shí)候用"其他應(yīng)收款",什么時(shí)候用"應(yīng)收賬款"?
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2022-04-13
老師,這個(gè)題目,為什么不是沖減其他應(yīng)付款,而是沖減應(yīng)收賬款呢?不理解。。。
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2016-06-23
接手了一個(gè)舊公司的會計(jì),現(xiàn)在有銀行存款,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,庫存商品這幾個(gè)數(shù)據(jù)了,錄入賬套后數(shù)據(jù)不平衡,還需要些什么數(shù)據(jù)啊
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2017-01-23
老師 怎么對應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款這個(gè)課程在哪里可以學(xué)習(xí)到
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2019-06-19
一家酒樓,新建了一間刺身檔,完工預(yù)留工程款的5%,這5%是計(jì)入其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款?
1/300
2019-08-01
之前入賬的時(shí)候把回扣做再了單價(jià)里面虛增了收入,后面做了一筆借:折扣費(fèi),貸其他應(yīng)付款折扣費(fèi),但是應(yīng)收賬款沒沖,現(xiàn)在這筆賬怎么調(diào),要減少應(yīng)收賬款
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2020-01-03