国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

個人銷售舊設(shè)備可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
1/3032
2020-11-08
差額納稅可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
3/1737
2021-10-09
收到一張增值稅專票,但是發(fā)票金額大于實際支付金額,請問如何入賬,(不能重開和開紅字發(fā)票)?我看到鄒老師回答,發(fā)票金額超出部份記入營業(yè)外收入,這里有點想不明白,既沒有收到多余的金額,怎么會記入營業(yè)外收入?如采購實際金額的應(yīng)付款是100,收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款,這個20元是無虛有的。只涉及到增值稅會有多抵扣3.4元,如把16.6記入營業(yè)外收入,這16.6并沒有實際的收入,記入營業(yè)外收入,帳面資金流也不會平,也無形的增加了所得稅,請問這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢?謝謝!
1/11769
2019-02-15
,紅沖發(fā)票分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益: 借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字
9/1614
2022-04-18
小規(guī)模企業(yè),開外經(jīng)證在外地開了增值稅發(fā)票怎么填報增值稅申報表?
1/1321
2017-04-12
小規(guī)模企業(yè),季度開票未超9萬元(稅控盤開盤3萬;代開專票3萬元,交增值稅900元),申報時稅控盤3萬元免增值稅,小稅種申報時,增值稅填0還是900元。
1/989
2019-01-14
無票銷售已申報但后期又開票,那么開票當(dāng)期的增值稅申報表怎么填
1/1228
2019-04-29
公司3月開出150萬的增值稅普通發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容“設(shè)計費”,建筑方面的設(shè)計,然后暫估了130萬的成本,4月要收回開紅字發(fā)票。但是不再重新開出這150萬的發(fā)票(用另外一間公司開)。那已經(jīng)交了的增值稅,和暫估了的成本,這個月應(yīng)該怎么處理?還有已經(jīng)交了的附加稅,又怎么處理
0/21
2022-04-28
客戶不要貨,增值稅普通發(fā)票退回,我開紅字發(fā)票可以直接開嗎?要不要情況說明的給稅務(wù)局
3/2196
2017-05-31
6.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬元、稅額15.6萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進兩間寫字樓辦公室,購進時取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元。
1/919
2023-04-13
茶葉開增值稅增值稅專用發(fā)票,稅率怎么定?
2/6053
2019-05-17
怎么開具紅字發(fā)票申請單
5/648
2017-06-08
1紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票抄過稅后,開錯了,是不是只能開負數(shù)發(fā)票? 2增值稅電子普通發(fā)票是不是不管是否已抄稅,開錯了。只能開紅字發(fā)票沖紅?
1/412
2022-09-26
老師 增值稅申報的無票收入是什么意思 就是沒開票先申報是嗎
5/366
2021-12-22
增值稅專票申請 在票種核定這里 監(jiān)控是否重復(fù)申請 校驗不通過
1/1860
2020-10-20
個體工商戶,沒有開過增值稅發(fā)票,稅務(wù)發(fā)票該怎么申報納稅申請
1/594
2019-03-27
小額貸款公司,小規(guī)模納稅人,客戶也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購買發(fā)票系統(tǒng)了?我們申報增值稅直接填列“未開具發(fā)票銷售額”?
1/446
2016-11-23
購買方開具紅字申請單 銷售方開具紅字發(fā)票有期限嗎
1/1369
2015-12-18
小規(guī)模納稅人,第一季度在稅局代開一張增值稅專用發(fā)票,含稅金額為1115元,現(xiàn)在申報增值稅,應(yīng)該怎么填寫報表?
1/846
2019-04-09
公司是小規(guī)模納稅人,這個季度在稅局代開了發(fā)票,在填列增值稅申報按代開發(fā)票填上數(shù)字后,本期應(yīng)納稅款和本期預(yù)繳稅款的數(shù)字是自動出來的,但自動出來的本期預(yù)繳稅款大于實際繳納稅款,從稅局查到的實際激納稅款與賬上也相符,為什么申報表自動出來的數(shù)字會對不上呢?能用手功調(diào)整嗎?
1/562
2019-04-07
添加到桌面