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往年企業(yè)虧損,當年第一季度有盈利,那么申報第一季度預繳所得稅時可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報時,虧損哪里為0。應該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費,是要和工資合并申報個人所得稅吧??
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2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報第四季度所得稅報表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費,沒有代扣個人所得稅會有什么后果
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2020-05-16
請問老師,我公司2019年1季度利潤總額400065.72;交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損,截至12月份的,產(chǎn)生利潤總額770940.33,第一個問題:我算四季度所得稅是應該(770940.33-499065.72)×5%對嗎?第二個問題,我需要在12月份憑證的最后寫一張計提所得稅費用的憑證嗎?分錄該怎么寫?謝謝老師
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2019-12-31
老師,員工住在酒店的住宿費開的專票,這個是要計入福利費,代扣個人所得稅的吧,這個進項可以抵扣嘛
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2021-08-27
師好請問老師,企業(yè)所得稅稅率為0.25為什么利潤是60萬交的稅費是19.8萬呢,這個是怎么計算的
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2019-07-16
2023年3月,中國公民李某在境內(nèi)公開發(fā)行和轉讓市場購入某上市公司股票,當年7月取得該上市公司分配的股息8000元,12月將持有的股票全部賣出。已知利息、股息、紅利所得個人所得稅稅率為20%。計算李某該 股息所得應繳納個人所得稅稅
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2024-08-12
老師,子公司所得稅稅率比母公司低,在分配利潤時,母公司需要補交稅率差部分的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-09-25
企業(yè)所得稅年報的利潤跟會計賬面一致嗎應該
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2017-05-26
老師,節(jié)日給員工發(fā)放的禮品作為福利費,這個福利費用扣繳個人所得稅嗎?
1/2015
2019-08-28
甲公司目前的資本總額為5000萬元,其中債務資本為1000萬元。如果5000萬元資本全部是權益資本,則甲公司的市場價值為6000萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,假定企業(yè)的債務資本保持不變且利息率為5%可以永續(xù),資本市場的必要收益率為4%,財務困境成本的現(xiàn)值為800萬元,則按照權衡理論,甲公司的市場價值為()萬元。 A.5512.5 B.7112.5 C.80812.5 D.81812.5、 老師,可以幫忙算算這題嗎
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2023-05-22
補繳2016年的所得稅。會計分錄:計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅 繳納時 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款 結轉時 借:本年利潤 貸:所得稅費用 這樣寫對不對?
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2018-05-30
:老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計提的所得稅費用要做納稅調(diào)增處理,但是應納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整-納稅條件,利潤總額中原本就不包含我計提的所得稅,我不用做調(diào)增處理了吧?
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2019-04-24
5,某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元,應納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2015年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為( )萬元。
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2017-04-24
從事污染防治第三方企業(yè),企業(yè)所得稅符合2019年60號優(yōu)惠,減按15%是如何計算,還能享受小規(guī)款企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-07-15
所得稅季報B類,每次季報我們所得稅都是按收入總額*7%*10%計算的,到12月份之后要按*7*25%補提,這是怎么回事?
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2018-12-07
老師 資產(chǎn)負債表日后事項, 什么情況下會影響應交稅費–應交所得稅?什么情況下不影響應交稅費–應交所得稅呢?
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2020-05-23
2017年度匯算清繳所得稅,就是2016年度的匯算清繳的所得稅,在2017年度繳納的,當時入科目入在利潤表所得稅,致使2017年度凈利潤減少,這個要調(diào)增嗎
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2018-05-13
老師,再做匯算清繳的時候,符合小型微利企業(yè),我的應納稅所得額是4946.91*0.25%=1236.73是應納所得稅額,那符合小型微利企業(yè)減免所得稅額742.04是怎么算出來的
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2019-05-07