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下列關于企業(yè)無形資產會計處理的表述,正確的有( )。 A、計提的減值準備在以后會計期間可以轉回 B、使用壽命不確定的,不進行攤銷 C、使用壽命不確定的,至少在每年年末進行減值測試 D、使用壽命有限的,攤銷方法由年限平均法變更為產量法,按會計估計變更處理
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2020-12-01
房產企業(yè)采用一般計稅方法,預繳土地增值稅時,土地款可以扣除嗎
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2019-02-02
為什么加油站在加油后,本人明確告知要開票,確還是以充值卡為由,開不征稅的票,國家難道就是這樣規(guī)定嗎?這樣的國企這樣做,合法合理嗎?企業(yè)轉賬必須以實際消費為準,那為什么你要收人家這么多錢而不開相應的票,這不是屬于侵占別人的資金嗎?
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2019-06-18
老師,我們公司要給王某私卡轉款3萬,王某的爸是公司法人,實際管理人是王某,但王某不在個稅軟件里,在另一個公司上班,要給王某轉款,備注我該寫什么呢,要不要寫合同呢?
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2019-10-07
管理人不是公司實責投資人也不是法人,在公司章程里也沒明單,但現(xiàn)在管理人他預支給副經(jīng)理部分款采購物,部分票給我了,這賬怎計,是往來還是什么
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2018-08-26
如何管理企業(yè)的應收賬款,客戶應收賬款的欠條太多,管理混亂,應該如何去管理和保管呢
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2017-05-16
2019年湖北各行增值稅稅負率是多少, 各行企業(yè)所得稅負稅率是多少!
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2019-11-05
老師您好!我公司租了私人兩輛車,一輛皮卡,一輛轎車。合同約定車輛保險費和燃油費都有公司負擔。那這個車輛租賃費,燃油費,保險費我都直接作為管理費用入賬合理嗎?管理費用的二級科目應該是啥?謝謝您!
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2019-05-05
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發(fā)票時應該怎么記分錄???
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調整,借:預提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉出,分錄怎么做???
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
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2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費用 貸:預付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費用 預提費用
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2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費的當時做,借:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調;借:管理費用 貸:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
原來我去某單位檔案室查資料它要收查詢費用,我是這樣出的會計分錄:借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在它要退回,我應該怎樣出?
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2019-11-28