老師,我們交了一年的房租120000,我記得是借預付賬款120000,貸銀行存款120000。每月攤的時侯借記管理費用10000,貸記預付賬款10000?,F(xiàn)在物業(yè)給開回來個40000的發(fā)票,這怎么入賬呀
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2021-12-29
借.管理費用-辦公費100.借管理費用-水電費100.借管理費用-通訊費100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
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2019-07-23
老師,請問一下,我做的內賬,比如六月份的報表工資我之前做的都是借:管理費用—工資,貸:銀行存款 是做的6月份銀行出去的工資費用,實際上 工資是五月份的工資,工資是次月15號發(fā),現(xiàn)在我要計提,調整過來我應該怎么寫分錄?
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2019-07-18
建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人收取的管理費用稅率是多少?
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2021-10-11
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費用6000貸:銀行存款3000其他應付3000還是做2比3000
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2019-09-11
你好,老師,銷售人員的出差補貼,1、這個可以不用發(fā)票的吧?2、這個是公司給的福利,我可以這樣做分錄?借:管理費用-差旅補貼,貸應付職工薪酬-職工福利,借應付職工薪酬-職工福利,貸銀行存款。3、這個差旅費補貼不用交個稅?
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2024-03-16
調賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目,還需要調該科目嗎?比如:上個月借管理費用100貸現(xiàn)金100,這個月發(fā)現(xiàn)錯了應該是借銷售費用100貸現(xiàn)金100,那我做調整憑證的時候需要沖紅原憑證,借管理費用-100貸現(xiàn)金-100,再做正確的借銷售費用100貸現(xiàn)金100嗎?
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2019-06-05
增值稅稅率下調,會影響企業(yè)的現(xiàn)金流?怎么理解?
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2018-05-02
老師,我想問一下,增值稅價外稅是怎么個理解法,為什么算成本不算增值稅呢,稅不是交到稅局去了嗎
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2022-11-29
去年末 上個會計 可能少計提增值稅,應交稅費—應交增值稅 余額是借 1000多。這個有辦法調嗎?該如何處理呢?
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2019-02-22
甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產的自行車出廠不含稅單價為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購銷情況如下 (1)向當?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經銷點銷售500輛自行 車(款項末收),并支付運輸單位運費 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運費9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產原價200000元,累計計提折 5000元,現(xiàn)對外售價120000元(含 稅)。向購買方開具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時承擔銷售小轎車運費1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運 費1000元,增值稅額90元 4)當期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購進自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購進自行車零 件,價稅合計支付100000元,取 得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當月均經過了 認證 要求 (1)計算甲自行
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2020-05-28
老師請教一下,保險公司匯來的賠款,一直是借銀行存款9200貸:應收賬款-保險公司9200,這9200是2019年匯來3筆錢合計9200 目前這個應收賬款怎么調平,可以借:管理費用-車輛修理費還是借:管理費用-保險費 (負數(shù)) 借:應收賬款也負數(shù)。
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2020-07-28
我認證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,給對方開了紅字登記表,當月負數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費用一服務費 應交稅費一進項稅 貸:應付賬款
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2019-12-08
以下符合外國企業(yè)常駐代表機構稅收管理辦法的有( ?。?
A.代表機構的納稅地點是機構、場所所在地
B.代表機構的所得稅申報方式有據(jù)實申報和核定申報兩種
C.采取據(jù)實申報方式的代表機構應在月份終了之日起15日內向主管稅務機關申報繳納企業(yè)所得稅
D.代表機構發(fā)生增值稅應稅行為,在計算繳納增值稅的同時還需要計算繳納城建稅、教育費附加和地方教育附加
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2024-04-08
以下符合外國企業(yè)常駐代表機構稅收管理辦法的有( ?。?
A.代表機構的納稅地點是機構、場所所在地
B.代表機構的所得稅申報方式有據(jù)實申報和核定申報兩種
C.采取據(jù)實申報方式的代表機構應在月份終了之日起15日內向主管稅務機關申報繳納企業(yè)所得稅
D.代表機構發(fā)生增值稅應稅行為,在計算繳納增值稅的同時還需要計算繳納城建稅、教育費附加和地方教育附加
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2024-03-20
以下符合外國企業(yè)常駐代表機構稅收管理辦法的有( )。
A.代表機構的納稅地點是機構、場所所在地
B.代表機構的所得稅申報方式有據(jù)實申報和核定申報兩種
C.采取據(jù)實申報方式的代表機構應在月份終了之日起15日內向主管稅務機關申報繳納企業(yè)所得稅
D.代表機構發(fā)生增值稅應稅行為,在計算繳納增值稅的同時還需要計算繳納城建稅、教育費附加和地方教育附加
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2024-03-22
這個旅行社分社可課件,怎么沒有說到稅務處理?如應交增值稅是多少?稅務報稅如何處理
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2018-01-18
下列關于企業(yè)無形資產會計處理的表述,正確的有(?。?。
A、計提的減值準備在以后會計期間可以轉回
B、使用壽命不確定的,不進行攤銷
C、使用壽命不確定的,至少在每年年末進行減值測試
D、使用壽命有限的,攤銷方法由年限平均法變更為產量法,按會計估計變更處理
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2020-12-01
工地欠款4萬元,要開公票,我自己找了公司開了票,現(xiàn)在工地老板私下給我轉賬一萬,那我開的票是不是把稅點用了?這屬于違法行為嗎
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2024-08-11
我們公司增值稅征收品目是技術服務費,經營范圍包括企業(yè)管理咨詢、技術服務、會議服務等。開票名稱可以選擇什么?
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2017-11-28