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為什么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有借有貸,打出憑證只顯示貸方余額?
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2020-12-05
收入類科目月末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是直接貸方轉(zhuǎn)貸方,還是從收入類科目貸方轉(zhuǎn)到借方,再從借方轉(zhuǎn)到本年利潤
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2022-05-24
本年利潤是貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計(jì)分錄是
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2021-01-18
老師年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤啊
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2024-01-04
安裝公司,項(xiàng)目多,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤需要分項(xiàng)目嗎
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2021-09-18
金蝶K3標(biāo)準(zhǔn)版如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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2022-01-24
一般借款資本化率=所占用借款的實(shí)際利息之和/一般借款本金加權(quán)平均數(shù) 和 一般借款累計(jì)支出的加權(quán)平均數(shù),中,資本化率用全年計(jì)算,而一般借款本金加權(quán)平均數(shù) 卻 不用全年?
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2020-01-07
今年補(bǔ)計(jì)提了去年的攤銷費(fèi)用 記入了利潤分配 為什么利潤表的本年累計(jì)利潤總額加資產(chǎn)負(fù)債表上年初未分配利潤不等于年末未分配利潤余額
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2020-04-12
三年工程全部完成。累計(jì)實(shí)際發(fā)生合同成本750萬元。要求:試確認(rèn)第一年、第二年和第三年各年的合同收入、合同毛利和合同費(fèi)用,并做相應(yīng)的會計(jì)處理
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2022-05-29
CPA職工薪酬章節(jié)中累積職工薪酬關(guān)于上年沒有用完結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用的帶薪年休假,假定只能結(jié)轉(zhuǎn)一年,超過一年未使用的權(quán)利作廢,教材中對于年末預(yù)計(jì)由于職工累積未使用的年休假而導(dǎo)致的預(yù)期將要支付的工資做如下會計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-累積帶薪缺勤 下年如果使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年的帶薪年休假,做分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-累積帶薪缺勤 貸:銀行存款 如果沒有使用上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的帶薪年休假,做分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-累積帶薪缺勤 貸::管理費(fèi)用 我不理解為什么職工休假了要發(fā)工資,沒有休假反而不用發(fā)工資呢?求理解思路,謝謝
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2019-08-25
企業(yè)所得稅A報(bào)表中營業(yè)收入,我把營業(yè)外收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致本年的累計(jì)數(shù)和利潤表上的累計(jì)數(shù)不相符了,怎么辦,這是2017年10月份-12月的季度報(bào)表我這個問題要去稅局改報(bào)表嗎,還是到年終匯算時(shí)候自己改
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2018-03-22
使用快賬軟件記賬,新建賬套,本年借方累計(jì),貸方累計(jì)均已完成,期初數(shù)為0 ,年初數(shù)自動顯示為負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)損益后,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)為負(fù),有老師指點(diǎn)一下嗎?在快賬群里沒有解決這個問題。年初怎么設(shè)置成0 ·
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2020-05-07
老師好!化工行業(yè),庫存成品有時(shí)也會用做原料或勾兌后作另外一種規(guī)格型號的產(chǎn)品發(fā)出,這樣的已計(jì)入庫存商品的又另加工怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2021-09-09
在計(jì)算固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的時(shí)候,月折舊額 本期應(yīng)提折舊和累計(jì)折舊分別怎么計(jì)算
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2022-08-03
老師您好,應(yīng)交增值稅 累計(jì)金額 本月 比 上月少 是什么原因?累計(jì)金額 不是越來越多嗎?
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2022-11-07
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是按月累加的嗎
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2018-03-17
資金賬簿是按年累計(jì)交印花稅的嗎?
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2021-01-08
公司有一輛貨車,35000累計(jì)折舊做幾年?
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2019-03-05
老師,期末累計(jì)折舊金額怎么算。本月有出售固定資產(chǎn),已計(jì)提的累計(jì)折舊金額在借方
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2022-02-22
老師現(xiàn)金日記帳累計(jì)是第一個月的合計(jì)加第二個月的合計(jì)就是本月累計(jì),對么?謝謝!
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2020-06-28